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发布时间:2023-11-26 22:52:15

[单选题]单独实施的内部控制审计,审计部门应当出具()。
A.内控审计报告
B.专项审计报告
C.非专项审计报告
D.具体审计报告

更多"[单选题]单独实施的内部控制审计,审计部门应当出具()。"的相关试题:

[多选题]商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责( )。
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性
B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况
D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性。
[单选题]农商银行内部审计部门应当每年至少对农商银行的关联交易进行( )次专项审计,审计结果报农商银行董事会和监事会,并于审计结束后十五日内通过监测系统"关联交易专项报告"模块上报省联社,并报属地银保监部门。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持( )和( ),不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.客观性、自主性
B.独立性、自主性
C.客观性、原则性
D.独立性、客观性
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.指导
B.监督
C.分级复核
D.内部审计质量评估
[多选题]下级审计部门发生下列哪几个( )情形之一的,上级审计部门应当追究下级审计部门责任。
A.主动改正错误或者情节、后果轻微的
B.非审计人员人为因素造成不良后果的
C.对审计发现的重大问题和重要审计项目的审计结果隐瞒不报或不如实报告的
D.被相关人员或单位举报、投诉经查实存在明显审计过错责任的
E.审计工作整体质量低下或考核结果较差,存在明显不担当不作为、不履职不尽职的
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并至少( )向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]根据《山西省农村信用社农商银行关联交易管理办法》的规定,农商银行内部审计部门应当每季度至少对本行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报本行董事会和监事会。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山西省农村信用社(农商银行)关联交易管理办法》的规定,农商银行内部审计部门应当每( )至少对本行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报本行董事会和监事会。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的()
A.业务活动
B.内部控制
C.风险管理的决策与执行
[单选题]审计部门应当对确无保存价值的审计档案进行登记造册,报经( )批准后销毁。
A.审计部经理
B.分管领导
C.行长
D.董事长

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