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发布时间:2023-11-09 06:45:46

[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()
A.正确
B.错误

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[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行( )部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改
A.A. 外部监管
B.B.风险管理
C.C. 内控管理
D.D.内部审计
[多选题]内部审计部门履行职责需要查库时,必须持(),被查机构复印留存后,入库检查。
A.介绍信
B.身份证件
C.查库通知书
D.稽核通知书
[判断题]为保证履行职责的独立性,银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立有效的内部控制 和 机制,业务部门、内部审计部门和其他人员发现的内部控制的问题,均应当有畅通的报告渠道和有效的纠正措施。(0.29分)
A.指导
B.报告
C.纠正
D.反馈
[多选题]商业银行内部审计部门在内部控制中的职能包括()。
A.履行内部控制的监督职能
B.负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计
C.及时报告审计发现的问题,并监督整改
D.负责组织对内部控制体系的充分性 与有效性进行监测和评估
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[单选题]单独实施的内部控制审计,审计部门应当出具()。
A.内控审计报告
B.专项审计报告
C.非专项审计报告
D.具体审计报告
[判断题]实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门负责监督董 (理) 事会、 高级管理层完善内部控制体系。 ( )
A.正确
B.错误

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