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发布时间:2024-06-02 06:44:01

[单选题]审计对控制的监督,即对各项内部控制( )的监督检查。
A.设计的有效性
B.职责及其履行情况
C.设计、职责及其履行情况
D.责权利情况

更多"[单选题]审计对控制的监督,即对各项内部控制( )的监督检查。"的相关试题:

[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的( )
A.真实性
B.适当性
C.公允性
D.合法性
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]民航安全检查质量控制活动中实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关( )相关内容的培训并考试考核合格。
A.标准
B.规定
C.要素
D.程序

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