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发布时间:2024-02-29 18:19:19

[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误

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[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能。
A.正确
B.错误
[填空题]内部控制审计指对公司内部控制( )有效性和( )有效性进行审查和评价;
[判断题]商业银行应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴,定期审查和评价流动性风险管理的充分性和有效性。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴,定期审查和评价()的充分性和有效性。
A..流动性风险管理
B..操作性风险
C..声誉风险
D..信用风险
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]内部监督评价是对被评价机构内部监督机制的有效性进行认定和评价,主要包括:( )
A.监督检查
B.内控评价
C.绿色信贷内控检查
D.整改机制
[判断题]一级支行行长、内控行长及其他分管行长应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制执行失效造成的重大损失承担管理责任。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是并表管理的内部监督机构,负责对并表管理机制建设情况和运行有效性进行监督。
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.行办会
[单选题]审计对控制的监督,即对各项内部控制( )的监督检查。
A.设计的有效性
B.职责及其履行情况
C.设计、职责及其履行情况
D.责权利情况
[判断题]民航安检机构质量控制活动的主要方式包括内部监督、内部测试、内部演练,还包括内部考察、内部事件调查和内部审计等其他方式。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误

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