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发布时间:2023-10-30 21:23:24

[单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是:
A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B.审查资产负债表编制方法的合规性
C.审阅资产负债表的格式
D.审查资产负债表所列主要指标的可信性

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[单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是:
A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B.审查资产负债表编制方法的合规性
C.审阅资产负债表的格式
D.审查资产负债表所列主要指标的可信性
[单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是( )。
A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B.审查资产负债表编制方法的合规性
C.审阅资产负债表的格式
D.审查资产负债表所列主要指标的可信性
[单选题]对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()。
A.检查董事会制度合理性及其实施情况
B.审查财务报表编制方法的合规性
C.检查财务报表的格式
D.审查财务报表主要指标的可信性
[多选题]下列属于审计人员应关注的财务报告舞弊信号的有:
A.年末或季末收入大量增长
B.企业销售收入较高,相应的经营现金流量也比较高
C.销售增长超过行业水平,并不能被合理证明
D.应收账款回收天数的显著增加
E.毛利率异常增长
[单选题]首席审计执行官需要决定怎样将一个组织划分为各项可审计活动,以下哪项属于可审计活动?
A.一个程序。
B.一个系统。
C.一个帐户。
D.以上三项都是。
[多选题]审计人员应根据审计目的,从审计事项实际出发,选用适当的审计依据,并考虑审计依据的(  )。[2008年中级真题]
A.相关性
B.可靠性
C.充分性
D.一贯性
E.时效性
[单选题]内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动:
A.采取管理层的建议,停止调查
B.将此事报告给有关的司法部门
C.采用分析程序,继续进行调查
D.请求审计委员会和董事会的指导

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