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发布时间:2023-09-29 11:59:58

[单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是:
A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B.审查资产负债表编制方法的合规性
C.审阅资产负债表的格式
D.审查资产负债表所列主要指标的可信性

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[单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序的是:
A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B.审查资产负债表编制方法的合规性
C.审阅资产负债表的格式
D.审查资产负债表所列主要指标的可信性
[单选题]在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测评程序的是( )。
A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性
B.审查资产负债表编制方法的合规性
C.审阅资产负债表的格式
D.审查资产负债表所列主要指标的可信性
[单选题]对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()。
A.检查董事会制度合理性及其实施情况
B.审查财务报表编制方法的合规性
C.检查财务报表的格式
D.审查财务报表主要指标的可信性
[多选题]下列属于审计人员应关注的财务报告舞弊信号的有:
A.年末或季末收入大量增长
B.企业销售收入较高,相应的经营现金流量也比较高
C.销售增长超过行业水平,并不能被合理证明
D.应收账款回收天数的显著增加
E.毛利率异常增长
[单选题]首席审计执行官需要决定怎样将一个组织划分为各项可审计活动,以下哪项属于可审计活动?
A.一个程序。
B.一个系统。
C.一个帐户。
D.以上三项都是。
[多选题]审计人员应根据审计目的,从审计事项实际出发,选用适当的审计依据,并考虑审计依据的(  )。[2008年中级真题]
A.相关性
B.可靠性
C.充分性
D.一贯性
E.时效性
[单选题]内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动:
A.采取管理层的建议,停止调查
B.将此事报告给有关的司法部门
C.采用分析程序,继续进行调查
D.请求审计委员会和董事会的指导
[单选题]某首席审计执行官在审计工作中考虑审计项目的控制和预算的审计时间,那么该首席审计执行官认为,在何时做出修订时间预算的决定是合理的:
A.在发现某些需要进一步测试的审计发现时
B.当发现现有的时间确实不能完成审计活动时
C.当审计工作小组的人员发生大的变动时
D.在初步调查业务完成时
[单选题]审计准则要求审计人员应保持合理的职业谨慎,就是要求审计人员必须:  
A.严格遵循审计准则各项要求  
B.保持超然独立的态度  
C.具备从事审计工作必要的技能和知识  
D.谨慎小心地从事审计工作 
[单选题]在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动?
A.向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案
B.与组织的外部审计师联系以寻求协助
C.收集证明材料,向审计委员会的主席报告该审计发现
D.立即通知董事会
[单选题]审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该:
A.首席审计执行官根据工作需要自行选择审计事务所
B.首席审计执行官开发一整套正式的标准,供审计委员会在挑选外部审计时应用
C.首席审计执行官、财务总监共同选择事务所,将其推荐给审计委员会审批
D.首席审计执行官拒绝参加该过程,因为该项工作与内部审计部门的工作不相干
[单选题]下列行为中,不属于首席审计执行官的职责的是:
A.向高级管理层和董事会报告内部审计部门的计划和资源需求
B.协调内部审计和外部审计服务提供者的工作,以减少重复工作
C.对报告的重大错报风险的处理行动进行跟踪监测
D.组织风险管理系统的建立、管理和评价
[单选题]首席审计执行官在对审计范围进行考虑时,注意到限制因素的存在导致不能对公司所有的重要的政策和法规进行合规性测试,所以首席审计执行官应该:
A.减少其他方面的审计程序,保证重要政策的完整审计
B.对于没有审计到的重要政策和法规进行标记,留待下次审计
C.确保董事会和高级管理层知道该限制因素
D.在最终的审计业务报告中予以说明,而不需要提前通知管理层
[单选题]由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工作。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?
A.没有违反,首席审计执行官可以安排资源配置
B.没有违反,若管理层同意执行审计建议,不必实施跟踪
C.违反了,因为首席审计执行官不能由于内部审计资源稀缺而不安排跟踪工作
D.违反了,因为《标准》要求审计师确定客户必须执行审计建议

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