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发布时间:2023-10-20 19:27:11

[多项选择]下列不属于内部审计权限的有()。
A. 参与本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议
B. 参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后实施
C. 对违法违规和造成浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追究责任
D. 有权干涉被审单位经营决策
E. 检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实物

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[多项选择]下列不属于内部审计机构权限的是()。
A. 检查权
B. 管理权
C. 经营权
D. 处理处罚权
[单项选择]下列项目中,不属于内部审计机构的权限的是()。
A. 建议改进权
B. 调查取证权
C. 检查权
D. 采取临时强制措施权
[单项选择]下列不属于内部审计的法律责任的是()。
A. 批评教育
B. 行政处分
C. 移交司法机关
D. 以行政责任为主的法律责任,也包括相应的刑事责任,但不包括民事责任
[判断题]内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
[单项选择]按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是()。
A. 对所在单位主要负责人进行经济责任审计
B. 召开与审计事项有关的会议
C. 追究违法违规的单位和人员的责任
D. 向社会公布审计结果
[单项选择]内部审计实务指南是依据内部审计基本准则、内部审计具体准则制定的,为内部审计机构和人员进行内部审计提供的具有可操作性的()。
A. 基本规范
B. 具体规范
C. 指导意见
D. 具体规则
[单项选择]下列行为不属于农村审计机关权限的是()
A. 要求被审计单位提供财务报表等有关资料
B. 检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他有关资料和资产
C. 制止被审计单位正在进行的违反财经法纪、损害集体和农民利益的行为,并向有关部门提出处理意见和建议
D. 废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财务收支规定
[多项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有()。
A. 召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B. 提出纠正、处理违法违规行为的意见
C. 检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D. 经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料
[单项选择]下列不属于对内部审计人员的处罚的是()。
A. 罚款
B. 批评教育
C. 行政处分
D. 移交司法机关
[单项选择]下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。
A. 标准内部控制审计报告
B. 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
C. 否定意见内部控制审计报告
D. 带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告
[判断题]《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
[单项选择]下列行为中,不属于国家审计机关权限的是()。
A. 要求被审计单位提供财务报表
B. 要求被审计单位提供社会审计组织出具的审计报告
C. 制止被审计单位正在进行的违反国家规定的财务收支行为
D. 废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支规定答案部分
[单项选择]下列不属于审计法规定了审计机关权限的是()
A. 处理处罚权
B. 追究刑事责任权
C. 检查权
D. 通报或者公布审计结果权
[单项选择]内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的(),是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据。
A. 基本规范
B. 具体规范
C. 指导意见
D. 具体规则
[名词解释]内部审计
[多项选择]内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的()控制、和协调工作。
A. 方案
B. 计划
C. 组织
D. 领导
[单项选择]内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的()。
A. 基本规范
B. 具体规范
C. 指导意见
D. 具体规则

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