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发布时间:2023-10-14 05:08:29

[多项选择]内部控制测试中的抽样风险包括()。
A. 信赖过度风险
B. 信赖不足风!段
C. 谈受风险
D. 误据风险
E. 检查风险

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[多项选择]内部控制测试中的抽样风险包括()。
A. 误受风险
B. 信赖不足风险
C. 误拒风险
D. 信赖过度风险
E. 重大错报风险
[多项选择]下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
A. 核对明细表
B. 抽查部分采购业务
C. 走访、观察业务经办与记录是否独立
D. 了解并描述内部控制
E. 抽查付款业务
[多项选择]实质性审查中的抽样风险包括()。
A. 信赖过度风险
B. 信赖不足风险
C. 误受风险
D. 误拒风险
E. 检查风险
[名词解释]抽样风险
[多项选择]下列选项中,实质性审查中的抽样风险包括()。
A. 信赖过度风险
B. 信赖不足风险
C. 误拒风险
D. 误受风险
E. 重大错报风险
[多项选择]内部控制中的风险评估要素主要包括()。
A. 目标设定
B. .风险识别
C. 风险分析
D. 风险应对
[简答题]什么是抽样风险与非抽样风险?
[简答题]作为内部控制要素的风险评估过程,通常包括哪些主要活动?
[多项选择]内部控制的风险管理主要包括以下内容()。
A. 识别影响组织目标实现的各类风险;
B. 建立风险管理机制;
C. 风险管理的具体方法及效果
[简答题]在实施控制测试和细节测试时,应当关注哪些抽样风险?
[简答题]投资循环的内部控制分别包括哪些主要环节?如何进行控制测试?
[简答题]筹资循环的内部控制分别包括哪些主要环节?如何进行控制测试?
[多项选择]内部控制与风险管理之间的关系包括。()
A. 内控规范体系充分吸收了全面风险管理的理念和方法,强调了内控与风险管理的统一
B. 内控的目标就是防范和控制风险,促进企业实现发展战略,与风险管理的目标一致
C. 两者都要求将风险控制在可承受范围之内,因此两者不对立,而是协调统一的整体
D. 两者是相互对立不统一的
[多项选择]符合性测试中应关注的抽样风险是()。
A. 信赖不足风险
B. 信赖过度风险
C. 误受风险
D. 误拒风险
[单项选择]针对抽样风险和非抽样风险,以下说法中,正确的是()。
A. 恰当评价审计发现的偏差或错报,能够降低抽样风险
B. 对审计工作进行适当的指导、监督和复核可降低非抽样风险
C. 通过扩大样本规模可降低非抽样风险
D. 选取不适于实现特定目标的审计程序容易产生抽样风险
[单项选择]针对抽样风险和非抽样风险,以下说法中,错误的是()。
A. 注册会计师可以精准计量和有效控制抽样风险
B. 注册会计师通过扩大样本规模能够降低抽样风险
C. 如果对总体中的所有项目实施审计程序,就不存在抽样风险
D. 通过采取适当的质量控制政策和程序,对审计工作进行适当的指导、监督和复核,仔细设计审计程序以及对审计实务的改进,可以将非抽样风险降至可接受的水平
[单项选择]可能影响银行的内部风险主要分为两部分:业务风险和控制风险。其中,控制风险不包括()。
A. 战略、信用及操作风险
B. 内控体系
C. 客户服务
D. 管理层及员工
[单项选择]内部控制防范和化解风险的途径不包括()。
A. 建立组织机制
B. 运用管理方法
C. 实施操作程序与控制措施
D. 分散化投资

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