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发布时间:2024-01-14 07:04:40

[单项选择]审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。
A. 有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因
B. 验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款
C. 财会部门未能及时记录成付账款
D. 采购部门未能及时登记采购业务

更多"审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复"的相关试题:

[单项选择]审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。
A. 检查异常供应商的验收单和其他凭证
B. 抽查上季度已付款业务的审批手续
C. 抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D. 抽查验收单据,追查付款审批文件
[简答题]审计人员初步业务活动的内容包括?
[单项选择]对付款业务审计过程发现一系列错误,例如重复付款、丧失购货折扣,审计人员抽查了采购、验收、付款三个环节业务,导致错误的原因尚未查明,应当采取的下一步行动是()。
A. 详细审查货币资金支出,以获得必要信息
B. 扩大付款业务抽样规模,增加审计证据
C. 扩大采购业务抽样规模,增加审计证据
D. 询问采购、验收、付款业务处理人员,取得必要信息
[多项选择]审计人员向有关单位和人员进行调查时,应当出示审计人员的()。
A. 工作证件
B. 审计方案
C. 审计通知书副本
D. 审计计划
[多项选择]审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,下列哪些()标准可以作为职业判断的依据。
A. 会计准则和会计制度
B. 国家和行业的技术标准
C. 预算、计划和合同
D. 被审计单位的管理制度和绩效目标
[多项选择]某企业2011年账面资料表明当年应付账款大多已付清,审计人员为证实付款情况而取得的审计证据有()。
A. 应付账款明细表
B. 比率及趋势分析资料
C. 企业管理争当局的债务声明
D. 应付账款的函证回函
E. 出纳人员的陈述
[单项选择]被审计单位采用计算机处理采购业务,订货单、验收单均没有纸质凭证,审计人员准备对付款正确性进行测试,最佳审计程序是()。
A. 以供应商为抽样总体,抽查付款正确性
B. 抽查大额应付账款,追踪相应的原始凭证
C. 以付款业务为抽样总体,抽取样本并与储存在计算机中的订货单、验收单及发票核对
D. 以月末验收单为重点,追踪相应付款环节
[多项选择]审计人员调查了解被审计单位及其相关情况的手段包括:()。
A. 书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员
B. 检查有关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册
C. 观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况
D. 追踪有关业务的处理过程
E. 分析相关数据
[简答题]审计人员为什么要开展初步业务活动?
[判断题]按揭楼盘准入调查时,参与楼盘调查的调查人员可分工参与调查不同环节内容。
[多项选择]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
A. 健全性评价
B. 合理性评价
C. 合法性评价
D. 有效性评价
E. 真实性评价
[单项选择]在通知管理层后,审计人员决定进行舞弊调查。审计人员确认了最可能牵涉在舞弊中的团体,如果真有舞弊发生的话。审计人员给每个可能参与舞弊的人发送了一封私人的电子邮件,表明了调查的性质,劝这些人与审计人员合作,解释舞弊的性质。审计人员直称这是严格的审计调查,并不牵涉法律部门。这一特定交流方式的主要问题是()。
A. 媒介,应使用书面文件,例如信件代替电子邮件
B. 媒介,应使用个别访谈代替电子邮件
C. 交流的性质,审计人员应向每人发送一份问卷,而不是寻求无限制的反应
D. 信息的性质,审计人员应对每人详细说明自己的判断,给他们反应的机会。书面所写的信息太一般了
[简答题]审计人员如何与前任审计人员沟通?
[简答题]审计人员如何与内部审计人员沟通?
[简答题]审计人员为何要与前任审计人员沟通?
[简答题]审计人员为何要与内部审计人员沟通?
[多项选择]审计人员可以从下列哪些()方面调查了解被审计单位及其相关情况。
A. 单位性质、组织结构
B. 职责范围或者经营范围、业务活动及其目标
C. 相关法律法规、政策及其执行情况
D. 财政财务管理体制和业务管理体制
[多项选择]在对薪酬审计时,审计人员发现被审计单位把在建工程人员的工资、福利部门人员的工资计入产品成本。审计人员可以据此认定()
A. 工资总额不准确
B. 生产成本不准确
C. 利润总额不准确
D. 多计提应付福利费
E. 工资分配的会计处理不正确
[单项选择]审计人员审计网络操作系统。下面哪一个是审计人员应该审计的用户特征()。
A. 可得到在线网络文档
B. 支持终端访问远程主机
C. 处理在主机和内部用户通信之间的文件传输
D. 执行管理,审计和控制

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