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发布时间:2023-10-28 02:15:50

[多项选择]对企业而言。内部控制的措施包括()。
A. 授权审批控制
B. 不相容职务分离控制
C. 财产保护控制
D. 预算控制

更多"对企业而言。内部控制的措施包括()。"的相关试题:

[多项选择]商业银行应制定内部控制方案,以控制已识别的不可接受风险。内部控制措施方案应包括以下内容()。
A. 为实现对风险的控制而规定的相关职责与权限
B. 控制的策略与方法
C. 资源需求
D. 时限要求
[判断题]内部控制制度五大要素中内部控制措施是内部控制制度的核心和中枢。
[单项选择]下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。
A. 固定资产使用、报废审批部门相互独立
B. 固定资产购置预算经使用部门批准后实施
C. 定期盘点固定资产
D. 内部审计人员对固定资产定期检查
[单项选择]下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()
A. 内部审计人员对固定资产业务定期监督检查
B. 固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施
C. 定期盘点固定资产
D. 固定资产使用与报废审批部门相互独立
[多项选择]风险控制措施包括()
A. 风险计量
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 定价补偿
E. 风险规避
[简答题]内部控制包括内部管理控制和什么?
[多项选择]下列内部控制措施中,属于觉察式控制的有()。
A. 授权审批控制
B. 原材料消耗定额控制
C. 职责分工控制
D. 固定资产盘点控制
E. 会计记录的定期核对
[单项选择]下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是()。
A. 授权审批控制
B. 原材料消耗定额控制
C. 职责分工控制
D. 固定资产盘点控制
[多项选择]下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。
A. 授权审批控制
B. 原材料消耗定额控制
C. 职责分工控制
D. 固定资产盘点控制
E. 会计记录的定期核对
[单项选择]内部审计项目质量控制主要措施不包括()。
A. 指导内部审计人员执行项目审计方案
B. 监督审计实施过程
C. 检查已实施的审计工作
D. 审计项目的性质及复杂程度
[单项选择]以下()不属于操作风险内部控制措施。
A. 部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离,以避免潜在的利益冲突
B. 密切监测遵守指定风险限额或权限的情况
C. 对新出台的操作风险管理政策、程序和具体的操作规程进行独立评估
D. 对接触和使用银行资产的记录进行安全监控
[单项选择]保安风险控制措施包括()
A. 记录
B. 研究
C. 减轻
D. 以上都是
[多项选择]资本运营控制措施包括()
A. 以市场约束经营者
B. 监督经营者
C. 投资决策控制
D. 资本运营绩效
E. 资本运营过程控制
[多项选择]《商业银行内部控制指引》明确,内部控制应当包括以下要素:()(出自《商业银行内部控制指引》,中国人民银行公告2002年第19号)
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息交流与反馈
E. 监督评价与纠正
[多项选择]内部控制评价包括()。
A. 过程评价
B. 结果评价
C. 定期评价
D. 不定期评价
[简答题]了解内部控制具体包括哪些内容?
[简答题]内部控制应包括哪些主要内容?
[单项选择]SO2的污染控制措施包括()
A. 燃料脱硫
B. 烟气脱硫
C. A和B
[单项选择]大气颗粒物的控制措施包括()
A. 改变燃料的构成,改进燃烧方式,提高燃料利用率,以减少颗粒物的排放
B. 安装除尘装置,在颗粒物排放到大气环境之前,将其除掉,以减轻对大气的污染
C. A和B

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