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[单项选择]独立审计实务公告是独立审计准则的()
A. 第一层次
B. 第二层次
C. 第三层次
D. 独立层次
[单项选择]系统安全审计对不能由系统独立分辨的审计事件,审计机制应提供()。
A. 数据传输接口
B. 可由授权主体调用的审计接口
C. 审计专用接口
D. 可由授权主体调用的审计接口
[判断题]内部审计机构负责人应采取措施保障内部审计机构的独立性以及内部审计人员的客观性,以确保审计目的的实现。
[简答题]什么是独立审计准则?我国独立审计准则体系有哪三个层次?
[单项选择]独立型审计模式是指审计机关位于(),这样可以保持审计的公正性。
A. 立法部门
B. 不隶属于任何权力部门
C. 司法部门
D. 法院
[多项选择]根据独立审计准则,独立审计的总目标是对会计报表的()发表意见。
A. 合法性
B. 公允性
C. 客观性
D. 正确性
[简答题]审计人员如何独立进行审计工作底稿和财务报表的复核?
[单项选择]为保证审计的独立性,SOX法案规定:会计师事务所为某一审计客户提供审计服务时,审计项目合伙人(或对审计项目实施最终复核的人)担任该审计项目负责人的任期不得超过()年。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有()
A. 存储部门与材料使用部门
B. 生产计划制订与接受订单
C. 保管与会计记录
D. 成本计算与复核
E. 保管与盘点检查
[多项选择]"独立审计"是我国审计监督的一项重要原则。审计的独立性,具体表现在()。
A. 组织上的独立性
B. 职权上的独立性
C. 适用法律的独立性
D. 经济上的独立性
E. 行政制裁的独立性
[判断题]商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
[多项选择]审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告:()。
A. 被审计单位的财务主管是某审计人员的岳母
B. 某审计人员至今尚有10万元借款未向被审计单位财务主管清偿
C. 某审计人员是被审计单位的股东
D. 刚从该被审计单位会计岗位调来的