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发布时间:2024-01-19 23:56:56

[单选题]一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解
A.Ⅰ和Ⅲ。
B.Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。

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[单选题]在对一家零售组织的审计中,一位内部审计师发现一次舞弊行为。仓库主管和采购经理将价值大约50万美元的货物转入了自己的仓库。然后将这些货物卖给了第三方,之前没有发现这次舞弊行为是因为仓库主管更新了永续存货记录,然后将验收单交给应付账款部门进行处理。以下哪项程序最有可能发现丢失的物资以及这次舞弊行为?
A.随机抽取验收单并追踪至永续存货记录。记录差别并根据产品类型进行调查。
B.随机抽取采购单并追踪至验收单及应付账款部门的记录。
C.进行年度实际库存盘点,使其数量与永续存货记录相一致,记录模式差异进行调查。
D.随机抽取销售发票,追踪至永续存货记录以查看应有的存货是否存在,调查任何差异。
[单选题]某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CA E)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告:
A.确保在规定时间内完成
B.报告了该部门的控制薄弱环节,并提出相关的建议
C.符合审计报告的编制要求
D.公正、不偏不倚、不带偏见
[单选题]一位内部审计人员正在检查计算机打印的存货列表是否准确,以确定存货的总价是否被显著高估。由于没有时间或资源来盘点仓库中的所有存货,因此必须采用存货抽样方法。如果样本规模是固定的,则以下哪项是最准确的抽样方法?
A.选择那些最容易检查的项目。
B.采用简单的随机抽样方法。
C.某一类存货被抽取的概率与其售出数量的正比的抽样方法。
D.某一类存货被抽取的概率与该存货账面价值成正比的抽样方法。
[单选题]首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是:
A.口头训斥内部审计师
B.立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报
C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施
D.告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施
[单选题]一位内部审计师怀疑某部门经理允许部门将有缺陷的产品发送给客户,从而增加销售量。该审计师还怀疑退回的货物未经加工又重新作为新货物发送给了其他客户,以下哪项审计程序最不能提供证据支持该审计师的疑虑?
A.观察该部门年末完整的实地盘存过程。
B.查阅针对年底之前发出的货物在年后开具的货项目通知单。
C.观察发送和接收货物的地区,搜集退回货物的证据。
D.与客户服务代表访谈,讨论收到的客户投诉数量。
[单选题]首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( )
A.口头训斥内部审计师
B.立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报
C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施
D.告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施
[单选题]一家消费类电子产品公司正在考虑收购一个小型快闪记忆体制造商。已经指派一位内部审计人员确定制造商的应付账款中是否包含所有未偿负债。以下哪项审计程序与该目标不相关?
A.使用相关支持文件验证期后现金支出所属负债期间。
B.向通常与制造商有业务往来的供应商,包括零余额账户,发送确认通知。
C.使用相关发票、验收报告和采购订单抽样核实应付账款。
D.对期末前出具的验收报告与应付账款清单和供应商发票进行核对。
[单选题]在审计财务合约时,内部审计人员了解到一位亲戚向组织借了一大笔贷款,审计人员应: A.将亲戚的信息从审计工作中排除,并继续执行审计项目。
A.执行审计项目,但在项目最终报告中披露亲戚是客户。
B.立即退出审计项目。
C.通知管理层和首席审计执行官(CA
D.让CAE确定该审计人员是否继续执行审计项目。
[单选题]新成立的内部审计部门的审计执行主管正在草拟内部审计章程。下列与内部审计部门运作效果有关的项目哪些应当包括在内?
A.实施审计的次数。
B.审计发现报告的方式。
C.内部审计人员抽查和报告舞弊的程序。
D.内部审计人员应当全面接触与开展审计工作有关的人员、记录以及实物资产。
[单选题]公司的内部审计师已开展了一系列的确认业务。假定审计经理接受了成本节约额审计,但因内部审计资源稀缺,负责审计业务的审计经理决定不开展后续跟进活动,其理由是成本节约额足以激励被审计单位执行审计师的建议。因此,后续跟进活动没有安排在常规业务计划中。审计经理的决定是否违反IIA《准则》,( )。
A.不违反《准则》没有明确指出后续跟进活动是否是需要的
B.违反《准则》要求内部审计师确定被审计单位是否恰当地执行了审计师的所有建议
C.违反审计资源稀缺不是省略后续跟进的充分理由
D.不违反在被审计单位有可以得到充分激励的证据时,就不需要采取后续跟进活动
[单选题]有一位内部审计人员,在专业知识方面很突出,并且与被审计部门的关系也很好,但是这位审计人员却不适合领导审计小组。为了有所突破,这位内部审计人员应当怎么做?
A.接受有关的专业培训
B.负责一个具有里程碑意义且项目组成员接受过全面训练的小型项目
C.向其他的审计小组领导人员学习
D.单独进行其存在弱项的训练
[单选题]某生产企业的内部审计师完成了对组织的业务审计活动,正在准备签发审计报告。被审计单位的管理层不同意内部审计师做出的有关采购招标方面的审计结论。面对这种情况,内部审计师应该采取下列哪种措施?
A.与被审计单位的管理层在采购招标方面达成一致后再签发审计报告
B.只对达成共识的业务签发审计报告
C.签发审计报告,并在审计报告中陈述双方的观点及存在分歧的原因
D.签发管理层认可的审计报告
[单选题]内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是:
A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价
B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为
C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点
D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作
[单选题]内部审计人员正在对一个制造工厂进行审计。高管人员想知道组织关于减少浪费和能源消耗的目标是否实现。以下哪项方法对获取所需信息是最有用的?
A.趋势分析。
B.差异分析。
C.比率分析。
D.功能标杆分析。
[单选题]在有些文化和组织中,经理人员坚持不需要内部审计职能对组织的经营提供批评性的评估。管理层的这种态度最有可能对内部审计部门的( )产生不利影响。
A.工作预算的差异
B.章程
C.业绩评价
D.政策和规程
[单选题]某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是:
A.发现抽样
B.货币单位抽样
C.属性抽样
D.每单位均值抽样
[单选题]某内部审计经理意识到,在开展某项审计业务时,审计小组可能会超出时间预算。考虑到审计小组由经验丰富的审计师组成,审计经理决定不加审查,直接接受审计小组的审计结论,以避免超出时间预算。审计经理的做法是否符合《标准》?
A.不符合,因为审计经理没有就此决定与审计委员会磋商。
B.不符合,因为审计业务没有得到恰当的监督。
C.符合,因为应用经验丰富的审计师保障了审计业务的质量。
D.符合,因为预算的审计小时数没有超过。
[单选题]某内部审计师正在准备对专为个体业主提供小额贷款的非赢利贷款组织的分部进行鉴证审计。高级管理层认为由于该业务的性质,不可能发生严重的舞弊情况。该分部的新增偿还贷款比例与其它分部相同,呆账核销水平也与其他分部水平相当。贷款金额较小,并且当面贷给银行人员熟悉的人士。高级管理层不希望由于将舞弊控制包括在即将进行的内部审计当中,而冒险冒犯分部经理和员工。内部审计部门应该如何合理应对?
A.从审计范围中忽略舞弊是高级管理层的特权。
B.在审计小组到位以后,才评价分部员工的道德环境。
C.通过研究可能的舞弊情形准备审计工作,并且将潜在舞弊风险和控制手段的评估作为一个审计目标。
D.在确定审计范围之前获取当地经理的意见。
[单选题]某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?
A.从审计工作底稿文件档案中把这个论述剔除
B.取得被审计单位对这项陈述的意见
C.研究和确认衡量经营效率的标准
D.解释说明这是审计师的意见

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