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发布时间:2024-06-26 02:05:20

[判断题]信贷系统中相关数据可作为内部检查、审计和责任认定的辅助依据。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]信贷系统中相关数据可作为内部检查、审计和责任认定的辅助依据。"的相关试题:

[判断题]信贷系统中相关数据可作为内部检查、审计和责任认定的辅助依据。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计报告可以作为审计机关、有关部门或者社会审计机构开展相关工作的参考。国家机关的内部审计报告可以作为开展法制建设督察工作的参考。
A.正确
B.错误
[多选题]中国内部审计准则1201号-《内部审计人员职业道德规范》要求内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不得有下列行为( )
A.歪曲事实
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做误导性的或者含糊的陈述
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应做到()。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]内部审计是内部控制体系的重要要素,内部审计应独立于内部控制过程,审计机构和审计人员不直接参与内部控制的设计与执行。
A.正确
B.错误
[单选题]根据内部审计章程,主管部门应当及时配合内部审计机构使用各类业务和管理信息系统的哪些查询功能?
A.部分
B.特定
C.个别
D.全部
[单选题]根据内部审计章程,审计整改第一责任人是:
A.被审计单位主要负责人
B.经办人
C.复核人
D.业务主管
[单选题]根据中国内部审计指引,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当廉洁、正直,不得有( )行为
A.利用职权谋取私利
B.屈从外部压力,违反原则
C.无具体要求
D.A和B
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围,定期开展内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[多选题]根据内部审计章程,内部审计机构实施审计时具有以下权限:
A.在被审计单位公共区域张贴审计公告
B.接收和处理诚信举报
C.将举报线索列入审计内容
D.要求被审计单位负责人签署配合审计的承诺书
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[单选题]审计人员需要使用有关监管机构、中介机构、内部审计机构等已经形成的工作结果作为审计证据的,应当对该工作结果的下列 ( )方面作出判断。
A.是否充分
B.是否可靠
C.是否相关
D.是否合理
[多选题]内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括( )
A.部门内部审计机构
B.企业内部审计机构
C.会计师事务所
D.审计事务所
E.事业单位内部审计机构

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