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发布时间:2023-10-06 18:36:31

[单项选择]对于本期减少的固定资产,审计人员通常不执行的审计程序是()。
A. 审查有关的批准文件审查
B. 有关的会计记录
C. 函证固定资产的购买单价
D. 审查出售和报废固定资产的净收益

更多"对于本期减少的固定资产,审计人员通常不执行的审计程序是()。"的相关试题:

[简答题]对于固定资产的审计,审计人员应进行的工作主要包括哪些内容?
[判断题]企业在计提固定资产折旧时,对于当月增加的固定资产当月照提折旧,当月减少的固定资产当月不提折旧。
[简答题]《社会保险审计暂行规定》,拒绝、阻挠社会保险审计人员依法执行公务或打击报复社会保险审计人员的应如何处罚?社会保险审计人员监用职权、玩忽职守、徇私舞弊的呢?
[多项选择]计算机环境下,审计人员通常可以采取()措施控制审计风险。
A. 对被审单位的情况进行深入了解
B. 对被审单位信息系统的内部控制进行重点审计
C. 对审计人员的计算机审计业务素质进行培训和提高
D. 对事务所的人员组成结构进行改善
[多项选择]对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()。
A. 信息技术一般控制
B. 自动化应用控制
C. 自上次测试后已发生变化的控制
D. 旨在减轻特别风险的控制
[简答题]审计人员通常应选择哪些项目作为函证对象?
[单项选择]民间审计人员在执行审计业务中呈现出的独立性为()。
A. 经济独立和组织独立
B. 经济独立和业务独立
C. 实质独立和形式独立
D. 业务独立和实质独立
[多项选择]审计人员在执行符合性测试时可选用的审计程序包括()。
A. 检查
B. 询问和观察
C. 重新执行
D. 函证
[判断题]内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
[多项选择]审计机关和审计人员执行审计业务,应当依据年度审计项目计划,()。
A. 编制审计实施方案
B. 获取审计证据
C. 编制审计工作底稿
D. 作出审计结论
[多项选择]审计人员执行会计报表审计业务时,审计范围包括()
A. 资产负债表
B. 利润表
C. 现金流量表
D. 会计报表附注
[多项选择]审计人员在执行审计业务时取得的资料、形成的审计记录和掌握的相关情况,未经批准()。
A. 不得向审计部门负责人汇报
B. 不得向审计组组长汇报
C. 不得对外提供和披露
D. 不得用于与审计工作无关的目的
[简答题]《国际审计准则》工作准则是审计人员在执行财务报表审计过程中应遵守的准则,简述其主要内容。
[单项选择]独立性原则是指审计人员在执行审计业务时,出具审计报告时,应当在实质上和形式上独立于被审计单位。其中,实质上独立是指()
A. 在行为和态度上
B. 在思想和态度上
C. 在行为和精神状态上
D. 在思想和精神状态上
[单项选择]审计人员应执行符合性测试的内部控制是()。
A. 那些对会计报表金额有重要影响的内部控制
B. 从各种内部控制中选取出的随机样本
C. 审计人员打算信赖的内部控制
D. 已确认有重大缺陷的内部控制
[判断题]对于被审计单位的关联方交易,税务审计人员通常比对非关联方交易需要收集更多的证据。
[单项选择]内部审计人员在审计完成阶段执行分析性复核,验证其它审计程序所得出结论的(),以保证审计质量。
A. 合理性
B. 效益性
C. 唯一性
D. 选择性
[单项选择]审计机关和审计人员执行审计业务,应当适用本准则。其他组织或者人员接受审计机关的委托、聘用,承办或者参加审计业务,()本准则。
A. 参照适用
B. 不适用
C. 可以适用
D. 应当适用
[单项选择]内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据,记录于()。
A. 审计计划
B. 审计方案
C. 审计底稿
D. 审计档案

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