更多"[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部"的相关试题:
[判断题] 国资委探索研究制定内部审计工作效能评估指标体系,对企业内部审计体系建设、审计监督、整改落实等工作开展抽查,对审计计划执行、审计质量控制、审计结果运用等工作效能进行评估,每5年全部评估1次。
A.正确
B.错误
[判断题]国资委探索研究制定内部审计工作效能评估指标体系,对企业内部审计体系建设、审计监督、整改落实等工作开展抽查,对审计计划执行、审计质量控制、审计结果运用等工作效能进行评估,每5年全部评估1次。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当错内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据四川省国资委《关于进一步加强省属监管企业内部审计工作的指导意见》,内部审计工作由( )直接分管。
A.董事长
B.总经理
C.分管领导
D.内部审计机构负责人
[判断题] 内部审计机构对审计发现问题整改落实负有监督检查责任,被审计单位对问题整改落实负有主体责任,单位审计分管领导是整改第一责任人,相关业务职能部门对业务领域内相关问题负有整改落实责任。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构对审计发现问题整改落实负有监督检查责任,被审计单位对问题整改落实负有主体责任,单位审计分管领导是整改第一责任人,相关业务职能部门对业务领域内相关问题负有整改落实责任。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构应当按照( )相关规定,建立审计中介机构监督机制,加强对审计中介机构审计方案的审核、审计实施的监控以及审计成果的验收,确保委托审计工作质量。
A.《中国移动审计项目工作流程规范》
B.《中国移动审计工作底稿和报告编制规范》
C.《中国移动内部审计项目质量控制规范》
D.《中共中国移动通信集团党组问责管理办法(试行)》
[单选题]在内部控制审计中,下列不属于内部审计人员开展内部监督要素审计时重点关注的是( )。
A.监事会在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
B.财务部门在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
C.内部审计机构在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
D.审计委员会在内部控制设计和运行中是否有效发挥监督作用
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行( )次内部审计
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A.每半年
B.每两年
C.每年
D.每季度