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发布时间:2023-12-13 07:38:43

[判断题]商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。

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[单项选择]内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的()
A. 真实性
B. 正确性
C. 客观性
D. 自觉性
[单项选择]内部审计部门应建立内部审计人员的审计(),确保内部审计的客观性。
A. 报告制度
B. 审计回避制度
C. 复议制度
D. 培训制度
[单项选择]商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估和合规性测试方面的职责。内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()。
A. 监事会
B. 合规负责人
C. 董事会
D. 高级管理层
[单项选择]银行业金融机构应当以制度形式明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限,内部审计部门应具有处理建议权和必要的()
A. 决策权
B. 知情权
C. 处罚权
D. 参与权
[多项选择]内部审计部门应在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。审计报告应当符合以下哪些要求:()。
A. 客观、完整、清晰、简洁,具有建设性并体现重要性原则
B. 包括审计概况、审计范围、审计内容、审计方法、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见或审计建议
C. 不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
D. 被审计对象的反馈意见作为附件
[单项选择]内部审计部门应具有()和必要的处罚权。
A. 内部建议权
B. 处理建议权
C. 管理权
D. 处罚权
[单项选择]审计部门应建立健全审计复核、审计回访、审计执法检查、审计责任追究等审计工作质量()制度。
A. 内部控制
B. 内部审核
C. 内部监督
D. 内部稽核
[多项选择]商业银行内部审计部门应定期对贷款()进行检查和评估。
A. 分类方法
B. 分类政策
C. 分类程序
D. 分类执行情况
[判断题]内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
[单项选择]()和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。
A. 董事会
B. 首席审计官
C. 审计人员
D. 工作人员
[单项选择]内部审计实务指南是依据内部审计基本准则、内部审计具体准则制定的,为内部审计机构和人员进行内部审计提供的具有可操作性的()。
A. 基本规范
B. 具体规范
C. 指导意见
D. 具体规则
[单项选择]总行业务部门要求审计稽核部门配合检查,业务部门应提前()天向审计稽核部门提出配合检查的申请,经分管行长签字后提交行长办公会决定。
A. 17
B. 20
C. 18
D. 19
[名词解释]内部审计
[判断题]采用内部模型测算市场风险的商业银行,其内部审计部门应定期对风险测算系统进行独立审核,审核范围涵盖交易部门的所有业务,可以不涵盖风险控制部门的相关业务。()
[判断题]《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
[单项选择]对于低风险信贷业务,经办行前台业务部门应至少每()进行一次贷后检查
A. 年
B. 半年
C. 季度
D. 月
[单项选择]农商行审计部门应设立专门的信息科技审计岗,配备具有()和审计经验的专业人员从事审计工作。
A. 信息科技专业资质
B. 中级职称
C. 计算机岗位
D. 英语专业
[单项选择]内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的(),是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据。
A. 基本规范
B. 具体规范
C. 指导意见
D. 具体规则

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