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发布时间:2023-10-19 22:06:54

[多项选择]关于内部审核,以下说法正确的是()
A. 内审每年应进行一次
B. 应按照策划的时间间隔进行内部审核
C. 应制定审核方案
D. 保留审核结果的应形成文件信息

更多"关于内部审核,以下说法正确的是()"的相关试题:

[多项选择]关于内部审核,以下正确的是()
A. 每次审核应覆盖所有部门和场所
B. 审核员不能审核自己的工作
C. 审核中发现不合格,应及时采取必要的纠正和纠正措施
D. 审核的结果应报告给相关管理部门
[单项选择]关于审核,以下说法正确的是:()。
A. 进行客观评价,以获得审核证据,确定满足审核准则的程度
B. 具有系统性和独立性
C. 应形成文件
D. 以上都是
[单项选择]以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。
A. 注册会计师应当了解被审计单位所有的内部控制
B. 对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序
C. 内部控制只能对财务报表的可靠性提供合理的保证,而非绝对保证
D. 对内部控制了解的程度包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行
[多项选择]以下关于审核支票要素说法正确的是()
A. 支票是否为按规定印制的票据,出票日期是否填写正确,提示付款期限是否超过
B. 支票填写的收款人账号是属本机构还是其他网点机构,持票人的名称是否为该持票人,与进账单上的名称是否一致,收款人名称记载的是否为全称或者为规范化简称,有无涂改痕迹
C. 出票人的签章是否符合规定,与预留的签章是否相符,使用支付密码的,其密码是否正确
D. 支票的大小写金额是否一致,与进账单的金额是否相符,支票金额有无涂改痕迹
[多项选择]以下关于身份证审核要点说法正确的是()
A. 中华人民共和国居民身份证可通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验信息真伪,核查后应打印核查记录
B. 直系亲属仅限配偶、父母、子女、兄弟姐妹,须提供证明存在直系亲属关系的户口簿或公证书原件
C. 港澳台居民只能以通行证作为办理业务有效证件,护照无效
D. 为进一步确认境外个人身份,还需要其提供国籍国驻中国领馆出具的身份证明材料等
[多项选择]以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。
A. 内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
B. 如果企业的财务报表的年末日为12月31日,通常此日也会定为基准日为内部控制的有效性发表意见
C. 注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供绝对保证
D. 注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
[多项选择]关于内部控制的概念,以下说法正确的是()
A. 内部控制是为达到一定结果的过程,而它本身并不是结果
B. 在企业的每个级别都需要有人负责内部控制的实现
C. 内部控制可以为企业实现经营目标提供一定程度的保障
D. 内部控制是一个系统的整体
[单项选择]以下关于内部控制目标的说法错误的是()
A. 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念
B. 确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完整、及时
C. 为了提高投资者收益率,把投资者的利益放在第一位
D. 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展
[单项选择]下列关于内部类的说法不正确的是()
A. 内部类的类名只能在定义它的类或程序段中或在表达式内部匿名使用
B. 内部类可以使用它所在类的静态成员变量和实例成员变量
C. 内部类不可以用abstract修饰符定义为抽象类
D. 内部类可作为其他类的成员,而且可访问它所在类的成员
[单项选择]以下关于内部转让价格的说法中,错误的是()。
A. 内部转让价格与企业的整体盈利性无关
B. 协商价格的上限是市场价格
C. 转让价格用于内部业绩评估,计算得出的内部利润代表企业的最终利润
D. 当转让的产品没有外部市场时,可以采用以成本为转让价格
[单项选择]关于内部审核同外部审核的区别,描述不正确的是()。
A. 审核方同受审核方的关系不同
B. 内审与外审的目的和重点不同
C. 内审与外审的审核准则不同
D. 文件审核对于内审和外审的目的不同
[单项选择]下面关于内部招聘的说法不正确的是()。
A. 内部员工的竞争结果必然有胜有败,可能影响组织的内部团结。
B. 内部招聘人员筛选难度大,成本高。
C. 可能在组织中滋生“小集团”,削弱组织效能。
D. 组织内的“近亲繁殖”现象,可能不利于个体创新。
[单项选择]关于个人汽车贷款的合同审核,以下说法错误的是()。
A. 合同复核人员负责根据审批意见复核合同文本及附件的完整性、准确性和合规性
B. 合同填写完毕后,填写人员应及时将有关合同文本移交合同复核人员进行复核
C. 合同填写并复核无误后,合同复核人员应负责与借款人、担保人签订合同
D. 合同文本复核人员应就复核中发现的问题及时与合同填写人员沟通.并建立复核记录,交由合同填写人员签字确认
[多项选择]关于项目组内部复核,以下说法中,恰当的有()。
A. 复核人员需要考虑重大事项是否已提请进一步考虑
B. 复核人员需要考虑审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行
C. 复核人员需要考虑是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
D. 审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价
[单项选择]下列关于内部审计的说法,不正确的有()。
A. 内部审计有助于分权化管理
B. 内部审计操作不当,容易造成组织内部人际关系紧张
C. 内部审计很难保持独立、公正
D. 管理审计是内部审计
[多项选择]关于非政府组织的内部自律,以下说法正确的是()。
A. 主体是非政府组织本身
B. 有利于扩大其自身影响力
C. 主要手段是内部制度建设或治理结构调整
D. 可以自我实现
[多项选择]关于设计审核说法正确的是()
A. 开工前未出设计,监理就不用审核设计文件,但必须审核施工图
B. 开工前只有施工图时,监理设计审核意见可以只填施工图审核情况
C. 如果施工图分批出,应分批审,保证局点开工前施工图已审核
D. 如无施工图,施工单位完工后提交竣工图给设计单位最后汇总出版监理可以无视不管
[多项选择]关于商业银行内部控制的作用,以下说法正确的是()
A. 完善的内部控制是商业银行审慎经营的基础
B. 完善的内部控制是促进整体金融体系稳健运行的基础
C. 有效的内部控制有利于商业银行实现短期经营目标以及长期战略目标
D. 有效的内部控制能够确保银行经营活动遵循有关法律、法规的规定,满足监管机构的要求

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