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发布时间:2023-11-12 02:29:03

[单选题]按照《中国内部审计准则》的规定,审计报告的内容主要包括哪些要素( )。
A.A:标题、收件人、正文、附件、签章、报告日期、其他。
B.B:标题、收件人、正文、签章、报告日期、审计组成员名单。
C.C:审计情况、审计准则遵循的情况、审计依据、审计结论、审计决定、审计建议。
D.D:收件人、审计情况、审计评价意见、审计发现的问题、审计决定、审计建议。
E.略
F.略

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A.A:标题、收件人、正文、附件、签章、报告日期、其他。
B.B:标题、收件人、正文、签章、报告日期、审计组成员名单。
C.C:审计情况、审计准则遵循的情况、审计依据、审计结论、审计决定、审计建议。
D.D:收件人、审计情况、审计评价意见、审计发现的问题、审计决定、审计建议。
E.略
F.略
[单选题]6.《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的( )。
A.具体规范
B.基本规范;
C.基本依据;
D.指导意见。
[多选题]按照我国 《内部审计准则》 规定,内部审计人员在从事内部审计活动时,应当坚持和遵循的原则包括 ( )。
A.诚信正直
B.客观公正
C.专业胜任
D.保守秘密
[多选题]按照我国 《内部审计准则》 规定,内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的 ( ) 的决策与执行。
A.监督检查
B.业务活动
C.内部控制
D.风险管理
[判断题]中国内部审计准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以参照执行。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照 《中国内部审计准则》,内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照 《中国内部审计准则》,内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负领导责任。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据内部审计基本准则,内部审计定义为( ).
A.是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动.
B.是指组织内部建立的一种独立评价财务.会计及其他经营活动的内部组织.它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性.合法性和有效性来促进组织目标的实现.
C.是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性.合法性和有效性来促进组织目标的实现.
D.是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性.合法性和效益性进行审查.评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动.
[多选题]按照《中国内部审计准则第1201号——内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员的基本道德原则包括():
A.客观性
B.诚信正直
C.保密
D.专业胜任能力
E.保持良好客户关系
[判断题]审计报告应当包含是否遵循内部审计准则的声明.如存在未遵循内部审计准则的情形,应当在审计报告中作出解释和说明.( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照 《中国石化审计项目业务流程》,企业的审计报告由( ) 审定签发,对审计报告的最终结果负责。
A.审计报告撰写人
B.项目主审
C.审计组组长
D.审计机构主要领导或企业分管领导
[单选题] 《中国石化内部审计工作规定》 中规定的“审计业务与审计管理适当分离”,是指审计部门将审计业务执行与 ( ) 适当分开,并体现在组织机构的设置上。
A.审计廉政建设
B.审计人员管理
C.审计项目管理
D.审计工作管理
[多选题]按照 《中国石化审计项目质量控制办法》,审计报告的内容应包括 ( )。
A.实施审计的基本情况
B.被审计单位的基本情况
C.审计查出被审计单位违反国家及内部规定的事实和定性以及法律、法规、规章依据
D.审计评价意见
E.对被审计单位提出的意见和建议
[单选题]按照 《中国石化内部审计工作规定》,内部审计机构在实施审计前 ( ) 个工作日向被审计单位送达审计通知书。遇有领导交办的紧急或特殊任务,审计通知书可在实施审计时送达。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]按照 《中国石化内部审计工作规定》,被审计单位对审计决定有异议的可向上一级内部审计机构申请复议。上一级内部审计机构对决定受理复议的项目,组织复议应当坚持回避原则,为慎重起见,复议期间审计决定暂停执行。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[单选题]按照 《中国石化内部审计工作规定》,内部审计机构应对审计人员进行继续教育和专业培训,处级及以上审计管理人员、高级专业技术人员每 5 年参加脱产培训时间累计不少于( ),其他审计人员每 5 年参加脱产培训时间累计不少于 ( )。
A.1个月、15 天
B.2 个月、1 个月
C.3 个月、2 个月
D.45 天、1 个月
[单选题]9.根据《审计证据准则》的规定,内部审计人员获取的审计证据,( )由证据提供者签名或者盖章。
A.必须;
B.如有必要,应当;
C.尽可能;
D.视情况而定。

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