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发布时间:2023-12-24 04:48:10

[判断题]对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。

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[判断题]对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告单位负责人并予以制止。
[多项选择]被审计单位及其人员应当按照要求的时限提供与审计事项相关资料,并对所提供资料的()负责。
A. 完整性
B. 真实性
C. 客观性
D. 准确性
[单项选择]信访人对提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的()不服,可以向有关行政机关提出信访事项。
A. 行政行为
B. 其他行为
C. 职务行为
D. 职业行为
[单项选择]单位拒不提供办理失业保险登记、缴费基数资料的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员各处()元罚款。
A. 200-1000
B. 400-1500
C. 500-2000
D. 600-2500
[单项选择]稽核审计人员在执行任务时,与被稽核审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在以下哪种情况下,不一定要申请回避?()
A. 夫妻关系
B. 兄弟姐妹
C. 配偶的父母
D. 战友
[多项选择]稽核审计人员与被稽核审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在下列()情形之一的要申请回避。
A. 有夫妻关系
B. 有直系血亲关系
C. 有姻亲关系的
D. 有直接利害关系
[判断题]督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对审计方案进行的监督与指导。
[判断题]审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
[单项选择]证券营业部负责人离任的,证券公司应当进行审计。离任审计结束前,被审计人员不得离职;发现违法违规经营问题的,证券公司应当进行内部责任追究,并报当地监管部门或者司法机关依法处理,且该违规人员至少()内不得转任其他证券营业部负责人或者证券公司同等职务及以上管理人员。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
[判断题]合规负责人是保险公司的高级管理人员,合规负责人可以兼管公司的业务、财务、资金运用和内部审计部门等可能与合规管理存在职责冲突的部门。
[单项选择]实行()管理的各保险机构审计部门人员应实施委派制,各级机构审计部门负责人的聘任、考核和薪酬应由上级机构或者总公司统一管理、逐级考核,被审计对象不应参与内部审计部门和内部审计人员的考核。
A. 垂直
B. 自主
C. 集中化
D. 独立
[多项选择]被巡视的地区、单位及其工作人员存在隐瞒不报或者故意向巡视组提供虚假情况,拒绝或者不按要求向巡视组提供相关文件材料等行为的,按规定应按以下()方式处理。
A. 对领导班子主要负责人和其他直接责任人员给予口头批评教育
B. 对领导班子主要负责人和其他直接责任人员给予责令书面检查、通报批评或者调整、免职、降职等组织处理
C. 构成违纪的,按照有关规定给予纪律处分
D. 涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理
[单项选择]被审计单位采购部门负责人虚构采购原材料交易,并以银行存款支付虚构的原材料款,注册会计师最应选择实施下列()程序。
A. 从银行存款日记账追查至验收单
B. 从卖方发票追查银行存款日记账
C. 取得银行对账单,调节银行存款余额
D. 从银行存款日记账追查至卖方发票
[多项选择]粮库应对外包作业单位及其人员进行作业前检查,主要内容包括()等。
A. 职业健康安全要求是否充分告知
B. 安全技术措施是否可行
C. 安全资质和业绩是否符合要求
D. 外包作业人员是否掌握安全生产要求
[多项选择]在与项目负责人共同制定监盘计划时,注册会计师需要了解并测试被审计单位与存货相关的内部控制,以确定能否采用控制测试的监盘程序。在w提出的以下与存货内部控制相关的观点中,不正确的有()
A. 与采购相关的存货内部控制:使用请购单是一项基本的内部控制,请购单应当事先连续编号,采购价格应事先确定并获得批准,还应当定期清点请购单
B. 与仓储相关的存货内部控制:此项内部控制必须确保与存货实物的接触经过管理层的指示和授权
C. 与领用相关的存货内部控制:使用领料单是一项基本的控制措施。对于领料单,在多个部门领料的情况下,应当事先连续编号并定期清点
D. 与加工相关的存货内部控制:使用生产指令和材料需求报告是一项基本的控制措施。在生产过程中,应当对产品质量缺陷和零部件的使用和报废情况及时做出说明
[多项选择]行政机关及其工作人员办理信访事项,应当(),不得推诿、敷衍、拖延。
A. 查明事实、分清责任
B. 及时妥善处理
C. 恪尽职守、秉公办事
D. 宣传法制、教育疏导
[判断题]监察机关撤销已经立案的案件,应当告知被调查单位及其上级部门或者被调查人员及其所在单位。
[判断题]内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度,规划审计项目执行的先后顺序。
[判断题]审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。

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