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发布时间:2023-12-17 05:32:03

[判断题]审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。

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[简答题]注册会计师对被审计单位的审计风险进行评估,审计风险为7%,固有风险为70%,控制风险为50%,请问注册会计师可接受的检查风险为多少?
[单项选择]审计风险=固有风险×控制风险×()。
A. 检查风险
B. 失误风险
C. 评估风险
D. 鉴定风险
[单项选择]审计风险有三部分组成:固有风险、控制风险和检查风险。固有风险是()。
A. 审计师可能无意地没有在有虚假陈述的财务报告上恰当地表达意见的风险
B. 假设在没有相关的内部控制结构、政策和流程时,出现重大虚假陈述的可能性
C. 出现在声明中的重大虚假陈述没有被公司的内部控制结构、政策和流程及时地预防或检测的风险
D. 审计师没有检查出声明中存在的重大虚假陈述的风险
[单项选择]如果审计人员期望的审计风险为5%,并认为固有风险为80%,控制风险为50%,则审计人员应承担的检查风险为()。
A. 40%
B. 4%
C. 12.5%
D. 2.5%
[判断题]审计证据越多,审计风险越低,审计风险与审计证据成反比。
[单项选择]设审计风险为6%,固有风险为60%,控制风险为50%,则检查风险为()。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
[判断题]审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
[多项选择]在既定的审计风险下,评估的固有风险和控制风险的综合水平越低,则()。
A. 可接受的检查风险水平就越低
B. 可接受的检查风险水平就越高
C. 审计人员就应实施越详细的实质性测试程序
D. 审计人员就可实施较简单的实质性测试程序
[单项选择]在合规性审计期间进行固有风险评估时,内部审计者应考虑以下所有因素除了()
A. 指定合规性要求的复杂性。
B. 相应实体针对特定合规性要求所采取的内部控制措施的有效性。
C. 相应实体受指定合规性要求监管的时长。
D. 实体以前在遵守指定要求方面的经历。
[单项选择]在计划一个审计时,审计师考虑审计风险。审计风险是()。
A. 假设客户没有任何相关的内部控制时,帐户余额中出现重大错误的可能性
B. 账户中的重大错误没有被客户的内部控制系统及时地预防或检测的风险
C. 审计师可能无意地没有在有虚假陈述的财务报告上恰当地表达意见的风险
D. 当有重大错误存在,而审计师核实账户余额的流程没有检测出来的风险
[多项选择]经营风险导向审计风险模式下,审计风险=()×()。
A. 经营风险
B. 重大错报风险
C. 控制风险
D. 检查风险
[判断题]重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。
[单项选择]以下哪项最好地描述了固有风险、计划的检查风险和计划的审计证据之间的关系()。
A. 固有风险与计划的检查风险有反向关系,与计划的审计证据有正向关系
B. 固有风险与计划的检查风险是反向关系,与计划的审计证据没有关系
C. 固有风险与计划的检查风险和计划的审计证据都是反向关系
D. 固有风险与检查风险和计划的审计证据都没有关系
[多项选择]评估与会计报表层次有关的固有风险时,审计人员应着重考虑()因素。
A. 管理人员的品行和能力
B. 管理人员和财会人员的变动情况
C. 管理人员遭受的异常压力
D. 会计期间内,尤其是临近会计期末发生的异常及复杂交易
[单项选择]审计质量、审计责任、审计风险的载体是()
A. 审计证据
B. 审计准则
C. 审计工作底稿
D. 审计报告
[单项选择]在实施审计时,审计风险被定义为一种风险,即内部审计师()
A. 可能没有将有错误的凭证作为检查内容
B. 由于内部会计控制的薄弱,可能没有正确地对活动进行评估
C. 审查可能没有发现重大错误和弱点
D. 可能没有足以对某特定活动实施审计的专门知识
[多项选择]在向甲公司管理层解释审计的固有限制时,下列有关审计固有限制的说法中,A注册会计师认为正确的有()。
A. 审计工作可能因高级管理人员的舞弊行为而受到限制
B. 审计.工作可能因审计收费过低而受到限制
C. 审计工作可能因项目组成员素质和能力的不足而受到限制
D. 审计工作可能因财务报表项目涉及主观决策而受到限制
[多项选择]《内蒙古农村信用社信息科技风险管理办法》信息系统风险审计中规定,信息科技风险审计应包括()几方面。
A. 总体风险审计
B. 系统审阅
C. 专项风险审计
D. 事后审阅
[单项选择]随着组织面临风险的日益复杂和多元,为有效配置审计资源,降低审计风险,实现审计目标,在实施审计业务时,内部审计机构和内部审计人员应当全面关注()。
A. 组织风险
B. 内部控制
C. 组织业务
D. 组织目标

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