题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 银行柜员考试
题目详情:
发布时间:2023-11-21 03:07:35

[判断题]《商业银行内部控制指引》规定“商业银行要建立相应的授权体系,实行统一法人管理和法人授权。授权应适当、明确,并采取书面形式。”

更多"《商业银行内部控制指引》规定“商业银行要建立相应的授权体系,实行统一法"的相关试题:

[多项选择]根据《商业银行内部控制指引》规定:商业银行会计内部控制的重点是()
A. 实行会计工作的统一管理
B. 严格执行会计制度和会计操作程序
C. 运用计算机技术实施会计内部控制
D. 确保会计信息的真实、完整和合法
E. 严禁设置帐外帐
[多项选择]《商业银行内部控制指引》明确,内部控制应当包括以下要素:()(出自《商业银行内部控制指引》,中国人民银行公告2002年第19号)
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息交流与反馈
E. 监督评价与纠正
[多项选择]按照《商业银行内部控制指引》的有关规定,开展对银行业金融机构主要业务环节的内部控制现场检查评价主要包括()等方面的内容。
A. 授信业务的内部控制
B. 资金业务的内部控制
C. 存款及柜台业务的内部控制
D. 中间业务的内部控制
E. 会计业务的内部控制
[单项选择]根据《商业银行内部控制指引》,银行建立与实施内部控制应当遵循的()是指:商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整。
A. 相匹配原则
B. 制衡性原则
C. 审慎性原则
D. 全覆盖原则
[多项选择]根据《商业银行内部控制指引》,()应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 内部审计部门
[单项选择]根据《商业银行内部控制指引》,商业银行()履行内部控制的监督职能。
A. 董事会
B. 内控管理职能部门
C. 内部审计部门
D. 风险管理部门
[单项选择]根据《商业银行内部控制指引》规定:商业银行应当建立有效的授信决策机智,包括设置审贷委员会,负责审批权限内的授信。()不得担任审贷委员会成员。
A. 行长
B. 主管行长
C. 会计主管
D. 信贷员
[多项选择]《证券公司内部控制指引》规定,证券公司主要业务部门之间应当建立健全隔离墙制度,以下说法正确的是()
A. 经纪、自营、受托投资管理、投资银行、研究咨询等业务相对独立
B. 电脑部门、财务部门、监督检查部门与业务部门的人员不得相互兼任
C. 资金清算人员不得由电脑部门人员兼任
D. 资金清算人员不得由交易部门人员兼任
[单项选择]依据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行在账户管理方面,应认真审核存款人身份和账户资料的真实性。完整性和()。
A. 真实性
B. 美观性
C. 合法性
D. 持久性
[单项选择]武汉农村商业银行要建立()的工作机制
A. 打造一流股份制商业银行
B. 发展,改革,创新
C. 规范有序,高效透明
D. 百年老店
[单项选择]根据《商业银行内部控制指引》,银行建立与实施内部控制应当遵循原则不包括()。
A. 全覆盖原则
B. 制衡性原则
C. 审慎性原则
D. 差异性原则
[单项选择]《华夏银行公司授信风险评级管理办法》是根据()和《商业银行内部控制指引》等规定,结合华夏银行实际后制定的
A. 《商业银行授信工作尽职指引》
B. 《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》
C. 《贷款风险分类指引》
D. 《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》
[单项选择]私募基金管理人应当按照《私募投资基金管理人内部控制指引》要求制定相关内部控制制度,并在中国基金业协会()填报及上传相关内部控制制度。
A. 证券投资基金登记备案管理系统
B. 私募基金登记备案系统
C. 私募股权投资基金管理系统
D. 公募基金登记备案系统
[单项选择]根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制,是对内部控制()原则的要求。
A. 全覆盖原则
B. 制衡性原则
C. 审慎性原则
D. 相匹配原则
[多项选择]下列哪些关于商业银行内部控制的观点是正确的()(出自《商业银行内部控制指引》,中国人民银行公告2002年第19号)
A. 内部控制的建设、执行部门负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在的问题。
B. 商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理,按照代理协议的约定办理资金划转手续,遵循银行不垫款的原则,不介入委托人与其他人的交易纠纷。
C. 商业银行应当对同一客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理,确定总体授信额度。
D. 商业银行应当对会计账务处理的全过程实行监督,会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。
[多项选择]根据《商业银行金融创新指引》,高级管理层要建立能够有效管理创新活动的()。
A. 风险管理和内部控制系统
B. 财务报送和反馈系统
C. 文件档案和审计流程管理系统
D. 培训和信息反馈制度
[单项选择]根据《商业银行内部审计指引》,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,()内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A. 应该直接参与
B. 必要时可以参与
C. 禁止直接参与
D. 不应直接参与
[单项选择]根据商业银行内部控制指引,以下说法不正确的是()
A. 应注意审查客户资金来源的真实性
B. 邀提高对可疑交易的鉴别能力
C. 如发现可疑交易,应当越级上报
D. 要防止犯罪分子进行洗钱活动
[多项选择]根据商业银行内部控制指引,实行个人负责制的是()
A. 柜台人员的名章
B. 柜员保管使用的印章
C. 操作密码
D. 身份识别卡

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码