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发布时间:2023-10-16 07:41:58

[单项选择]注册会计师在对被审计单位内部控制进行了解评价时,所采用的方法不包括()。
A. 文字叙述法
B. 调查问卷法
C. 流程图法
D. 表格法

更多"注册会计师在对被审计单位内部控制进行了解评价时,所采用的方法不包括()"的相关试题:

[多项选择]注册会计师在对被审计单位选择和运用会计政策进行评价时,可能需要关注下列事项()
A. 被审计单位可能存在与其所处行业相关的重大交易
B. 缺乏权威性标准或共识的领域中采用的重要会计政策
C. 金额不大的交易
D. 新颁布的财务报告准则
[多项选择]在了解被审计单位财务业绩的衡量和评价时,下列各项中,注册会计师可以考虑的信息有()
A. 经营统计数据
B. 信用评级机构报告
C. 证券研究机构的分析报告
D. 员工业绩考核与激励性报酬政策
[判断题]国家关于内部审计的法规和准则不包括《审计署关于内部审计工作的规定》。
[单项选择]在对被审计单位的内部控制系统进行符合性测试的基础上,应进一步对被审计事项进行()。
A. 抽查
B. 详查
C. 合规性测试
D. 实质性测试
[判断题]由于利用内部审计工作成果可以提高工作效率,因此,注册会计师在对一个单位进行审计时,必须了解该单位内部审计情况并利用其工作成果()
[单项选择]内部审计师协会(IIA)是为内部审计的实践设定标准和规则的领先的专业组织,根据IIA所采用的内部审计的定义,内部审计的范围不包括()。
A. 评估公司风险管理流程的有效性
B. 向董事会就公司内部控制系统的有效性提供定期的正面保证
C. 协助管理层需要需要的咨询项目
D. 实施经营审计,帮助改善公司经营的效率和效果
[单项选择]如果被审计单位内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合,按控制缺陷的分类,其属于()
A. 内部控制存在重大缺陷
B. 内部控制存在一般缺陷
C. 内部控制存在重要缺陷
D. 内部控制存在运行缺陷
[单项选择]结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()。
A. 书面或口头
B. 电话或邮件
C. 书面或电子
D. 口头或传真
[判断题]被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
[单项选择]对内部控制的低信赖程度说明控制风险为(),审计人员无法信赖被审计单位内部控制,必须执行()实质性测试程序。
A. 高水平;有限的
B. 低水平;更多的
C. 高水平;更多的
D. 低水平;有限的
[单项选择]下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()
A. 询问
B. 观察
C. 分析程序
D. 检查
[单项选择]对内部控制的高信赖程度说明控制风险为(),审计人员可以较多地信赖、利用被审计单位内部控制,执行()实质性测试。
A. 高水平;更多的
B. 低水平;更多的
C. 高水平;有限的
D. 低水平;有限的
[单项选择]银行内部审计的目标不包括()。
A. 改善银行业金融机构的运营,增加价值
B. 保证商业银行发展战略和经营目标的实现
C. 在银行业金融机构风险框架内,促使风险控制在可接受水平
D. 保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行
[多项选择]内部审计在单位内部会计监督制度中的重要作用有()。
A. 预防保护作用
B. 服务促进作用
C. 评价鉴证作用
D. 评价监督作用
[单项选择]内部控制审计报告要素不包括的是()
A. 限制审计报告分发和使用的情形
B. 注册会计师的责任段
C. 内部控制固有局限性的说明段
D. 企业对内部控制的责任段
[单项选择]审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报而进行的测试为()。
A. 控制设计测试
B. 控制测试
C. 实质性测试
D. 控制执行测试
[单项选择]根据《内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员职业道德所涵盖的内容不包括()。
A. 职业品德
B. 职业纪律
C. 职业责任
D. 职业声誉
[判断题]如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。
[多项选择]注册会计师可采用()的方法记录对被审计单位内部控制的了解和评价。
A. 文字叙述
B. 口头表达
C. 调查问卷
D. 流程图
E. 制作表格

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