题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-09-28 20:46:14

[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部"的相关试题:

[单选题]为了规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计机构和内部审计人员的责任,根据及其实施条例,以及其他有关法律、法规和规章,制定《内部审计基本准则》。
A.《审计法》
B.《商业银行合规风险管理指引》
C.《商业银行内部审计指引》
D.《银行业金融机构外部审计监管指引》
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应对所属单位建设项目审计工作进行监督,必要时对其中的重大或特定建设项目实施审计,或对已完成审计的项目进行检查或复查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和人员应保持(),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行
A.独立性和客观性
B.独立性和权威性
C.公正性和客观性
D.独立性和谨慎性
[多选题]《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列( )职责。
A.制订内部审计工作制度
B.监督有关单位建立健全内部审计工作机制
C.指导内部审计的开展
D.检查、评价内部审计工作
E.指导、监督内部审计师协会依法履行职责
[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[多选题]《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有( )。
A.对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计
B.对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计
C.对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计
D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估
E.对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计
F.法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项
[判断题]内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入本单位预算。
A.正确
B.错误
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]商业银行业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷,只要及时向本部门负责人报告即可。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构履行内部审计职责所需经费,()列入本单位预算。
A.应当
B.不应当
C.可以
D.不可以
[多选题]下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责( )。
A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
B.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
C.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
D.单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项
[判断题]内部审计机构应按规定向董事会及审计委员会、监事会报告工作,同时与高级管理层及时沟通审计发现。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当在董事会或者监事会的支持和监督下,做好与外部审计的协调工作。
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码