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发布时间:2024-03-01 05:28:32

[判断题]商业银行业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷,只要及时向本部门负责人报告即可。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]商业银行业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐"的相关试题:

[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[单选题]银行业金融机构内部审计部门应当跟踪检查整改措施的实施情况,并及时向()提交有关报告。
A.董事会
B.监事会
C.董事会和监事会
D.高级管理层
[判断题]内部审计的结果对本部门、本单位、投资者、债权人及其他利益相关者负责,出具的审计报告具有鉴证作用。(  )
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门实施反洗钱和反恐怖融资内部审计,审计对象应当积极配合审计部门的工作,提供有关资料和必要的工作条件,并对其提供的材料的( )负责。
A..及时性
B.完整性
C.有效性
D.真实性
[单选题]审计部门应将反洗钱和反恐怖融资内部审计纳入年度审计项目计划,省联社审计部门对成员行、成员行审计部门对网点每年开展内部审计的机构覆盖面不得低于( )。
A..10%
B.15%
C.20%
D.25%
[判断题]《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定,国际业务审批同意后,国际业务部门与借款人签订相关业务合同,办理相关业务。( )
A.正确
B.错误
[简答题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
[判断题]管理人员应支持审计机构独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门应当按照内部审计工作规定,对财政收支、财务收支以及其他经济活动等财经管理情况组织实施审计。
A.正确
B.错误
[简答题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );
[判断题]内部审计人员的薪酬水平应高于本机构其他部门同职级人员平均水平。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门及各业务主管部门在内部审计和专业检查等工作中发现的制度制订和执行问题,应抄送本级合规管理部门。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员的薪酬水平应()本机构其他部门同职级人员平均水平。
A.不低于
B.低于
C.等于
D.高于
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误

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