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发布时间:2023-12-06 01:25:00

[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本"的相关试题:

[单选题]首席审计官和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。每()年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建议等内容的审计工作报告。
A.半
B.一
C.二
D.三
[判断题]村镇银行董事会或监督管理部门(岗位)应对行长实施年度专项审计。审计结果应向董事会、股东会或股东大会报告,并报银监分局或所在城市银监局备案。行长、副行长离任时,须进行离任审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应按规定向董事会及审计委员会、监事会报告工作,同时与高级管理层及时沟通审计发现。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[判断题]内部审计机构应当在董事会或者监事会的支持和监督下,做好与外部审计的协调工作。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门实施反洗钱和反恐怖融资内部审计,审计对象应当积极配合审计部门的工作,提供有关资料和必要的工作条件,并对其提供的材料的( )负责。
A..及时性
B.完整性
C.有效性
D.真实性
[判断题]商业银行董事会应对内部审计活动外包承担直接责任。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门应将反洗钱和反恐怖融资内部审计纳入年度审计项目计划,省联社审计部门对成员行、成员行审计部门对网点每年开展内部审计的机构覆盖面不得低于( )。
A..10%
B.15%
C.20%
D.25%
[判断题]商业银行审计部门每年应对薪酬制度的设计和执行情况进行专项审计,并报告董事会和银行业监督管理部门。
A.正确
B.错误
[简答题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
[简答题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );
[单选题]董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于()人,多数成员应是非执行董事。
A.2
B.3
C.5
D.7
[判断题]商业银行应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位,负责信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷,只要及时向本部门负责人报告即可。
A.正确
B.错误
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围,定期开展内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[单选题]为了规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计机构和内部审计人员的责任,根据及其实施条例,以及其他有关法律、法规和规章,制定《内部审计基本准则》。
A.《审计法》
B.《商业银行合规风险管理指引》
C.《商业银行内部审计指引》
D.《银行业金融机构外部审计监管指引》
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密

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