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发布时间:2023-09-29 17:35:24

[判断题]选择第三方审计是社会服务机构常用的审计方法。

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[简答题]农村信用社内部审计常用的方法有哪些?
[单项选择]关于各行社与第三方服务机构合作事项描述不正确的是()。
A. 各行社需与第三方服务机构签订合作协议书
B. 合作协议中应明确服务外包项目、双方权利义务和合作分润比例
C. 合作协议中应明确商户管理的服务模式
D. 终端机具密匙管理、下载、程序灌装等工作全部委托给第三方服务机构
[单项选择]能够全面支持电子商务安全支付业务的第三方网上专业信任服务机构是()
A. CFCA
B. CTCA
C. SHECA
D. PKI
[单项选择]湖南农信的合作第三方服务机构有长沙卡友、()、通联支付等公司。
A. 银联数据
B. 长沙拉卡拉
C. 支付宝通
D. 银联商务
[多项选择]各行社在与第三方服务机构签订委托协议时,必须但不限于下列哪些条款?()
A. 明确规定收单第三方服务机构的业务代理范围、应遵循的业务规范与流程及相应的风险责任
B. 收单第三方服务机构不得将各行社的签购单、签购结算单、银联标识牌、终端机具等用于协议许可范围以外的用途,也不可以给第三者使用
C. 除非经过各行社书面允许,否则收单第三方服务机构不得将各行社委托的业务再转让或再委托
D. 收单第三方服务机构应严格遵守“账户及交易数据安全管理规则”的相关规定,否则需承担相关责任
[单项选择]福祥支付通业务中,各行社若机具投放方式是引进终端投入商或是委托第三方服务机构,应明确机具投入各参与方的()。
A. 技术支持
B. 商户拓展数量
C. 分润比例
D. 风险防范知识
[多项选择]运用审计抽样方法时,推断误差常用的方法包括()。
A. 定性推断法
B. 加权平均法
C. 比率估计法
D. 简单估计法
E. 差额估计法
[单项选择]访谈法是效益审计中常用的信息收集方法,其优点是( )。
A. 不需要经过充分的准备,简便易行
B. 对实施访谈的审计人员没有任何沟通技巧和能力方面的要求
C. 可以根据被访谈者的情绪、状况,及时深入地进行沟通,从而了解更多的有关审计事项的情况
D. 获取的审计证据具有较强的证明力,不需要审计人员进一步证实
[多项选择]收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况,各行社应立即与之终止合作,并向省联社进行通报?()
A. 与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动
B. 泄漏持卡人交易账号及交易信息
C. 因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失
D. 提供虚假资料,骗取与收单机构的合作资格
[单项选择]教学媒体选择的常用方法不包括()。
A. 算法式
B. 矩阵式
C. 信息加工分析法
D. 流程图
[简答题]简述我国大学生社会直接成本分析的常用方法。
[单项选择]一般常用的战略控制方法有预算、审计和()。
A. 个人现场观察
B. 工作报告
C. 激励
D. 预测
[单项选择]把审计分为政府审计、内部审计和社会审计是按照审计的()划分的。
A. 对象
B. 目的
C. 审计方式
D. 主体
[单项选择]在审计发展历程的各个主要阶段,都产生了与当时的社会经济相适应的审计方法。这些方法都有着鲜明的专业特点。以下关于各种审计方法的说法中,不正确的是( )。
A. 账项基础审计主要针对会计账簿进行,将大部分审计时间花费在过账、汇总方面
B. 制度基础审计以企业内部控制作为审计的重点,花费大量时间进行控制测试
C. 风险导向审计综合考虑企业与财务报表审计相关的各个方面,以全面降低审计风险
D. 在审计发展的历史上,先有账项基础审计,才有制度基础审计,最后才发展成为风险导向审计
[单项选择]研究社会卫生状况最常用的方法是
A. 理论分析法
B. 比较分析法
C. 专家咨询法
D. 调查分析法
E. 归纳演绎法
[单项选择]在实验法中,解决由于实验对象选择而带来问题的常用方法中,其中最常用的方法是()。
A. 随机法
B. 配对法
C. 纳入法
D. 逻辑法
[单项选择]随着审计环境的不断变化,审计的方法也进行着相应的调整。在下列审计方法中,形成最晚,即最新的审计方法是( )。
A. 账项基础审计
B. 风险导向审计
C. 制度基础审计
D. 财务报表审计
[多项选择]审计取证的技术方法是指直接获取审计证据的方法,主要包括()。
A. 查账技术方法
B. 调查取证方法
C. 分析方法
D. 证实方法
[多项选择]内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。
A. 根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作
B. 依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达
C. 按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人
D. 按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告

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