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发布时间:2023-11-29 21:03:55

[单选题]( )是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。
A.全面内部控制审计
B.专项内部控制审计
C.风险管理审计
D.内部控制审计

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[单选题]( )是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。
A.全面内部控制审计
B.专项内部控制审计
C.风险管理审计
D.内部控制审计
[单选题]在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是( )。
A.内部环境
B.内部监督
C.控制活动
D.风险评估
[多选题]商业银行内部控制的要素包括:
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督评价与纠正
E.信息交流与反馈
[多选题]以下属于基金管理人内部控制基本要素的是
A.控制环境
B.管理层授权
C.控制活动
D.信息沟通
E.内部监督
[单选题]内部审计属于内部控制要素中的( )。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.对内部控制的监督
[单选题]在内部控制五要素之间的关系中,处于一个承上启下、沟通内外的关键地位的要素是( )
A.内部环境
B.内部监督
C.控制活动
D.信息与沟通
[单选题]对于塑造企业文化、提供纪律约束机制和影响员工控制意识有重要作用,是内部控制组成要素基础的是( )。
A.控制环境
B.控制活动
C.风险评估
D.监督
[多选题]内部控制要素包括( )
A.内控环境
B.风险评估
C.信息与沟通及监督
D.目标设定
[单选题]以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有( )。
A.管理当局的观念和经营风格
B.董事会及其所属的审计委员会
C.人力资源制度
D.内部审计
[单选题]内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注( )、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。
A.股东大会
B.监事会
C.董(理)事会
D.高级管理层
[多选题]内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注( )、( )、人力资源、( )、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。
A.组织架构
B.发展战略
C.组织文化
D.组织管理
[多选题]物资采购内部控制包括哪些要素( )。
A.控制环境
B.风险管理
C.控制活动
D.信息与沟通
E.控制制度
F.监督

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