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发布时间:2024-05-16 05:31:36

[多选题]内部审计部门履行职责需要查库时,必须持(),被查机构复印留存后,入库检查。
A.介绍信
B.身份证件
C.查库通知书
D.稽核通知书

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[多选题]内部审计部门履行职责需要查库时,必须持(),被查机构复印留存后,入库检查。
A.介绍信
B.身份证件
C.查库通知书
D.稽核通知书
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[判断题]商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。
A.正确
B.错误
[单选题]本行内部审计部门或聘请的外部审计部门应当( )至少对本行关联交易进行一次专项审计。
A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
[判断题]本行内部审计部门或聘请的外部审计部门应当每两年至少对本行关联交易进行一次专项审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统.信息管理系统。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行业务部门是指除内部审计部门外的其他部门。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行的内部审计部门对个人理财业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的()
A.连续性
B.秘密性
C.独立性
D.频繁性
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A.每半年
B.每两年
C.每年
D.每季度
[单选题]内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位,负责()进行审计。
A.信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等
B.制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等
C.信息科技审计制度和流程的实施,对信息科技整个生命周期和重大事件等
D.信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划等
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[判断题]为保证履行职责的独立性,银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立有效的内部控制 和 机制,业务部门、内部审计部门和其他人员发现的内部控制的问题,均应当有畅通的报告渠道和有效的纠正措施。(0.29分)
A.指导
B.报告
C.纠正
D.反馈
[多选题]商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖( )的监督检查体系。
A.各级机构
B.各个产品
C.各个业务流程

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