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发布时间:2023-12-24 04:11:09

[判断题]内部牵制制度是指由涉及货币资金和财物收付、结算及其登记的任何一项工作应由两个或两个以上人员分工管理,以起到相互牵制的作用。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部牵制制度是指由涉及货币资金和财物收付、结算及其登记的任何"的相关试题:

[判断题]内部牵制制度主要是指涉及财物和货币资金的收付、结算及其登记的任何一项工作由二人或二人以上分工掌管,达到相互制约的一种工作制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列各项中,符合货币资金内部控制制度规定的是()
A.出纳人员负责应收账款的记账工作
B.出纳人员负责总账的登记和保管
C.货币资金审批人员负责记账工作
D.货币资金审批人员兼任出纳
[多选题]下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()
A.未经授权的机构或人员直接接触企业资金
B.出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章
C.出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作
D.主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
[多选题]下列与货币资金内部控制的关键环节中,可能表明不存在重大缺陷的有( )。
A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.指定出纳员以外的专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
[单选题]下列情形中,不违背《内部会计控制规范——货币资金(试行)》规定的确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督责任的是()
A.由出纳人员兼任会计档案保管工作
B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章
C.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作
D.由出纳人员兼任固定资产明细账及总账的登记工作
[判断题]金融机构与客户面对面办理金融业务涉及现金收付及费用缴纳的,应在营业场所设置人工现金收付通道。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 被审计单位设计的关于货币资金的内部控制中,可有出纳人员保存作废的法定票据。
A.正确
B.错误
[填空题]涉及现金收付业务的记账原则是 ( ) 、 ( ) 。
[多选题]针对以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有()
A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表
[判断题]公司为管理方便,将关联单位库存现金合并在一起存放,符合《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的规定。()
A.正确
B.错误
[判断题]公司以个人名义开设的个人存折与单位现金一起存放,违反了《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的规定。()
A.正确
B.错误
[判断题]对涉及现金收付、实物授受类需远程授权的业务,应换人卡点实物,并在相应凭证签章。
A.正确
B.错误
[简答题]根据会计岗位的内部牵制制度,单位的出纳人员不能兼任的岗位有哪些?

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