题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-06-16 22:46:47

[多选题]下列与货币资金内部控制的关键环节中,可能表明不存在重大缺陷的有( )。
A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.指定出纳员以外的专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

更多"[多选题]下列与货币资金内部控制的关键环节中,可能表明不存在重大缺陷的"的相关试题:

[多选题]()对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
[单选题]董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担( )。
A.A.领导责任
B.B.直接责任
C.C.间接责任
D.D.管理责任
[多选题]商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的影响程度和发生的可能性划分内部控制缺陷等级,并明确相应的纠正( )。
A.A.政策
B.B.措施
C.C.方案
D.D.组织
[单选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,重点审计重要业务单元、重大业务事项和( )的内部控制情况,并根据公司业务和管理的发展情况,关注新业务、新机构的风险管控,促进企业健全风险防控体系,稳健发展。
A.高风险领域
B.高成本领域
C.高收入领域
D.高消费领域
[判断题]董事会、高级管理层应当对内部控制失效造成的重大损失承担管理责
A.正确
B.错误
[单选题]各级税务机关领导班子每( )听取一次内部控制工作情况汇报,对重大问题及时进行研究。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]内部审计人员应当根据内部控制审计结果认定内部控制缺陷,无需考虑管理层的自我评估。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计即是内部控制的一个组成部分,又是内部控制的一种特殊形式。()
A.正确
B.错误
[单选题]内部控制审计按其范围分为全面内部控制审计和( )。
A.单向内部审计
B.专项内部控制审计
C.增部分内部审计
D.双向内部审计
[单选题]《社会保险经办机构内部控制暂行办法》规定,社会保险经办机构内部控制由组织机构控制、业务运行控制、( )、信息系统控制等组成。
A.基金管理控制
B.基金财务控制
C.会计核算控制
D.岗位责任控制

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码