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发布时间:2023-11-28 07:03:03

[多选题]商业银行内部审计部门应向监管部门提交以下报告:( )。
A.重要审计发现及其整改情况
B.向董事会提交的全面审计工作报告
C.外部机构对银行的审计报告
D.内部审计质量自我评价报告

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[多选题]商业银行内部审计部门应向监管部门提交以下报告:( )。
A.重要审计发现及其整改情况
B.向董事会提交的全面审计工作报告
C.外部机构对银行的审计报告
D.内部审计质量自我评价报告
[单选题]商业银行内部审计部门应向监管部门提交的报告不包括:
A.内部审计计划
B.反洗钱活动开展情况报告
C.外部机构对银行的审计报告
D.重要审计发现及其整改情况
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员在实施审计前,应向被审计单位送达( ),并做好必要的审计准备工作。
A.A.审计计划
B.B.审计方案
C.C.审计报告
D.D.审计通知书
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责市场风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责信用风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责( )。
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性
B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况
D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性。
[单选题]以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?( )
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突
B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行
C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计
D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围
[判断题]商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( ).
A.1%;
B.2%;
C.3%;
D.5%
[单选题]内部审计部审计工作已经接近完成,为了表示感谢,管理部门向内部审计人员提供了有重大价值的门票,下列哪几项能描述内部审计师能够做什么?( )
A.拒绝提供的门票,并向首席审计执行官报告;
B.拒绝门票,向董事会报告;
C.拒绝门票,由于拒绝了不需要报告;
D.如果首席审计执行官批准,则接受门票
[单选题] 《中国石化内部审计工作规定》 中规定的“审计业务与审计管理适当分离”,是指审计部门将审计业务执行与 ( ) 适当分开,并体现在组织机构的设置上。
A.审计廉政建设
B.审计人员管理
C.审计项目管理
D.审计工作管理
[多选题]首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向()报送项目审计报告。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层负责人
[判断题]内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流.( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应建立审计复议制度。
A.正确
B.错误

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