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发布时间:2023-12-15 00:49:47

[单选题]以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是( )。
A.以发运凭证为起点,追查至销售发票、销售合同及收入明细账
B.检查资产负债表日后收回的货款、检查相关的销售合同、销售单、发运凭证等文件、检查被审计单位与客户之间的往来邮件等
C.针对营业收入实施实质性分析程序
D.检查应收账款的贷方发生额

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[单选题]:审计机关将审计范围内的审计事项委托给内部审计机构办理,审计事项最后应经审计机关审定并做出审计决定。这属于( )
A.授权审计
B.联合审计
C.委托审计
D.事后审计
[单选题]下列审计程序中不属于应收账款分析程序的是( )。
A.复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入是否配比

B.编制对重要客户的应收账款增减变动表,与上期进行比较分析是否发生变动

C.计算应收账款周转率,应收账款周转天数等指标,并与被审计单位上年指标、同行业同期相关指 标对比分析

D.检查非记账本位币应收账款的折算汇率及折算是否正确
[多选题]以下属于其他应收款的是()
A.临时借出款项
B.诉讼费垫款
C.垫付退休员工养老金
D.待处理出纳短款
E.待处理结算损失
F.待收财政结算款项及其他应收款项
[判断题]:审计师审计应收票据的目标包括确定应收票据是否存在,确定应收票据是否归被审计单位所有,应收票据的准确回收期限.
A.正确
B.错误
[多选题]针对应收账款实施函证程序,如果未收到被询证方的回函,注册会计师应当实施的替代审计程序包括(  )。
A.检查资产负债表日后收回的货款,查看应收账款的贷方发生额及相关的收款单据,以证实付款方确为该客户且确与资产负债表日的应收账款相关
B.检查相关的销售合同、销售单、发运凭证等文件
C.检查被审计单位与客户之间的往来邮件,如有关发货、对账、催款等事宜邮件
D.向以前审计过程中接触不多的被审计单位员工询问
[多选题]下列事项中,属于应收款项等金融资产发生减值的客观证据有( )。
A.发行方或债务人发生严重财务困难
B.债务人违反了合同条款
C.金融资产的债务人所处行业不景气
D.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组
E.权益工具投资的公允价值发生暂时性下跌
[多选题]下列各项中,属于对未回函项目实施的替代审计程序的有( )。
A.检查资产负债表日后收回的货款,注册会计师不能仅查看应收账款的贷方发生额,而是要查看相关的收款单据,以证实付款方确为该客户且确与资产负债表日的应收账款相关
B.检查相关的销售合同、销售单、发运凭证等文件
C.检查被审计单位与客户之间的往来邮件,如有关发货、对账、催款等事宜邮件
D.向管理层获取不存在重大错报的书面声明
[单选题]:审计机构将其审计范围内的审计事项委托给另一审计机构办理的行为属于( )
A.授权审计
B.联合审计
C.委托审计
D.事后审计
[单选题]不属于激素替代疗法的注意事项是
A.及时评价药效
B.定期随访复查
C.用药期间监测基础体温
D.用前详细询问病史
E.宫颈刮片、血尿常规、肝功能及血脂检查
[多选题]以下属于竣工决算审计程序的是( )。
A.审计准备阶段
B.审计实施阶段
C.审计报告阶段
D.审计总结阶段
E.审计备案阶段
[多选题]以下选项中,属于因登记入账的时间不同而产生应收账款不符事项的有(  )。
A.被审计单位的货物已经发出并已做销售记录,但货物仍在途中
B.债务人已付款,而被审计单位未收到货款
C.债务人对收到的货物的数量、质量等方面有异议而部分拒付货款
D.债务人由于某种原因将货物退回,而被审计单位尚未收到
[单选题]:以下哪些不属于内部审计的证据特点( )
A.权威性
B.可靠性
C.相关性
D.充分性
[单选题]注册会计师应当在总体审计策略中清楚地说明审计资源的规划和调配,以下不属于对审计资源的规划和调配需要考虑的事项的是(  )。
A.就复杂的问题利用专家工作
B.向高风险领域分配的审计时间预算等
C.预期何时召开项目组预备会和总结会
D.预计审计工作涵盖的范围
[判断题]:对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]4审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告。审计组的审计报告报送审计机关前,应当征求被审计对象的意见。被审计对象应当自接到审计组的审计报告之日起(.)日内,将其书面意见送交审计组。审计组应当将被审计对象的书面意见一并报送审计机关。
A.十.
B.三
C.五
D.七
[多选题]以下哪些事项属于异议处理范畴( )
A.认为某一笔贷款或信用卡本人根本未申请过
B.认为贷款或信用卡逾期记录与本人实际不符
C.对担保信息有异议
D.对户口本中的信息有异议
E.认为家庭住址、婚姻状况与实际不符
[多选题]商业银行应制定内部审计章程。内部审计章程应至少包括以下事项:( )。
A.内部审计目标和范围
B.内部审计地位、权限和职责
C.内部审计与风险管理、内部控制的关系
D.内部审计与外部审计的关系

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