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发布时间:2024-01-07 00:17:52

[判断题]审计部门和审计人员对审计实施过程中发现的重要线索,未履行相应审计程序,应深入查证而未查证,造成严重违法违规行为未被揭露的,应当追究责任。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]审计部门和审计人员对审计实施过程中发现的重要线索,未履行相应"的相关试题:

[判断题]审计部门应建立审计计划、审计立项、审计准备、审计实施、审计报告、审计成果运用、审计档案管理等全链条的质量控制体系。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门和审计人员能够按照制度和流程规定,坚持文明合规审计,在审计范围内依法依规履行了审计职责和审计程序,仍存在未被揭示风险的,应视同尽职。
A.正确
B.错误
[判断题]省联社审计人员的回避由审计部门负责人决定;省联社审计部门负责人的回避,由省联社分管领导决定。
A.正确
B.错误
[单选题]各级审计部门要做好对审计人员的( ),杜绝重要审计信息及其他涉密信息泄露事件,并对审计人员保密情况进行监督。
A.思想教育
B.素质教育
C.服务教育
D.保密教育
[单选题]内部审计人员实施审计时,应当对审计工作全过程进行记录,应将获取的审计证据的名称、来源、内容、时间等要素清晰完整地记录在( )中。
A.审计工作底稿
B.审计结论
C.审计意见
D.审计建议
[单选题]单独实施的内部控制审计,审计部门应当出具()。
A.内控审计报告
B.专项审计报告
C.非专项审计报告
D.具体审计报告
[多选题]审计人员实施审计时,应当按照下列规定办理:( )。
A.通过检查、查询、监督盘点、发函询证等方法实施审计
B.通过收集原件、原物或者复制、拍照等方法取得证明材料
C.对与审计事项有关的会议和谈话内容作出记录,或者要求被审计单位提供会议记录材料
D.记录审计实施过程和查证结果
[多选题]下级审计部门发生下列哪几个( )情形之一的,上级审计部门应当追究下级审计部门责任。
A.主动改正错误或者情节、后果轻微的
B.非审计人员人为因素造成不良后果的
C.对审计发现的重大问题和重要审计项目的审计结果隐瞒不报或不如实报告的
D.被相关人员或单位举报、投诉经查实存在明显审计过错责任的
E.审计工作整体质量低下或考核结果较差,存在明显不担当不作为、不履职不尽职的
[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为:( )。
A.歪曲事实
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做误导性的或者含糊的陈述
[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
A.正确
B.错误
[多选题]对于重要的内部控制,审计人员通常实施的程序有( )。
A. 询问被审计单位有关人员
B. 查阅相关内部控制文件
C. 检查内部控制生成的文件和记录
D. 观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况
[单选题]总审计师和审计部门每年至少()向理事会提交包括履职情况、审计发现和建议等内容的年度报告。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
[单选题]审计部门应按( )向上级审计部门提交审计工作报告.对外报告的资料及相关报表。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]对审计部门工作人员损毁、丢失、涂改、伪造、出卖、转卖和擅自提供审计档案的,由各级主管党委或上级管理部门依法对直接责任人员和负有责任的领导人员给予行政处分;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]某县工商局在受理周某的行政许可过程中,未履行法定告知义务 。对此,由县政府责令其改正。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权,在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的(  )。
A.全面性
B.匹配性
C.独立性
D.有效性

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