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发布时间:2024-05-15 20:52:50

[单选题]:内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对( ) 的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动。
A.经营往来
B.业务活动
C.财务收支
D.收入成本

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[单选题]内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对( ) 的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动。
A.经营往来
B.业务活动
C.财务收支
D.收入成本
[多选题]内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的( ) 进行审计和评价的活动。
A.确切性
B.真实性
C.合法性
D.效益性
[多选题]:内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的( ) 进行审计和评价的活动。
A.确切性
B.真实性
C.合法性
D.效益性
[多选题]:内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为( )
A.出具审计报告
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做含糊的陈述
[单选题] 内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的( ),在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行检查和报告。
A.职业操守
B.职业谨慎
C.职业素养
D.职业水平
[判断题]第2106号内部审计具体准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可不遵守本准则。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行( )和( )。
A.检查
B.报告
C.发现
D.控制
[判断题]《中国农业银行员工违反规章制度内部移送办法》规定,各单位、各部门发现认定的员工违规行为,移送同级纪检监察部门处理,未设立纪检监察部门的,应当向上一级纪检监察部门移送。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当根据被审计事项的( )、( )以及( ),合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
A.重要性
B.真实性
C.复杂性
D.审计成本效益
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]《内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计》所称建设项目内部审计,是指组织内部审计机构和人员对建设项目实施全过程的真实、合法、盈利性所进行的独立监督和评价活动。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当廉洁、正直,不应有下列行为( )。
A.隐瞒审计发现的问题
B.利用职权谋取私利
C.做误导性的或者含糊的陈述
D.屈从于外部压力,违反原则
[多选题]内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为:( )。
A.歪曲事实
B.隐瞒审计发现的问题
C.进行缺少证据支持的判断
D.做误导性的或者含糊的陈述
[单选题]下列属于注册会计师及其所在会计师事务所依法对委托单位的经济活动进行审计,出具审计报告,发表审计意见的一种监督制度的是( )。
A.政府监督
B.社会监督
C.单位内部监督
D.群众监督

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