题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-12-25 20:19:07

[单选题]( )、内部提升有很多优点,以下不属于内部提升优点的是
A.组织内部成员对组织的历史和现状比较了解,能较快地胜任工作
B.有较广泛的来源以满足组织的要求,并有能力招聘到一流的人才
C.可激励组织成员的进取心,努力充实提高本身的知识和技能
D.工作有变换机会,可提高组织成员的兴趣和士气,使其有一个良好的工作情绪

更多"[单选题]( )、内部提升有很多优点,以下不属于内部提升优点的是"的相关试题:

[单选题]以下不属于内部欺诈事件的是( )。 A.头寸故意计价错误 B.多户头支票欺诈 C.交易品种故意未经授权 D.银行内部发生的性别/种族歧视事件
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]以下哪一项不属于内部稽查的内容( )。
A.票库、票卡、现金、票务钥匙、票务备品、票务设备的管理情况
B.各种票务报表、台账的填写是否齐全规范
C.乘客事务处理
D.乘客违规使用优惠车票的检查
[单选题]以下协议中不属于内部网关协议的是( )。
A.RIP
B.OSPF
C.BGP(Border Gateway Protocol)
D.IGRP
[单选题]以下选项中,不属于单位内部治安保卫制度的是( )。
A. 危险物品安全管理制度
B. 单位内部治安案件报告制度
C. 产品生产与销售制度
D. 单位内部刑事案件报告制度
[单选题]通常用立铣刀进行曲面的粗加工有很多优点,以下描述正确的是()
A. 残余余量均匀
B. 加工效率高
C. 无需考虑下刀点
[多选题]以下哪种情形不属于薪酬部门内部控制的薄弱环节?
A.薪酬部门人员要轮换其职务
B.薪金支票由员工的直接管理员发放
C.薪金记录要每季度与税收报告核对
D.时间记录职能使独立于薪酬部门的
[单选题]以下选项不属于内部审计人员为获取相关、可靠和充分的审计证据,以支持审计结论、意见和建议可以运用的方法的是( )。
A.观察
B.计算
C.分析程序
D.估算
[多选题]以下哪项不属于在内部审计部门的指导下开展环境审计的好处?
A.已经具备了独立性和权威性
B.更容易获得技术专长
C.不强调财务方面
D.内部审计工作和成果具有保密性质
[单选题]不属于内部审计特征的是()
A.服务的内向型
B.审查范围的广泛性
C.较强的独立性
D.作用的稳定性
[单选题]以下选项中,不属于单位制定的内部治安保卫制度的是( )。
A.单位内部的消防安全管理制度
B.治安保卫工作检查、考核以及奖惩制度
C.门卫、值班、巡查制度
D.职务晋升制度
[单选题]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实 施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其 投资的金融工具的类型
B.确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度
C.与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低
D.确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质
[单选题]下列各项中,不属于内部控制要素的是
A.控制环境
B.控制风险
C.控制活动
D.对控制的监督
[单选题]ATS子系统分内部接口和外部接口,以下不属于ATS的外部接口是()。
A.综合监控系统
B.无线通信系统
C.广播系统
D.传输系统
[单选题]不属于内部审计机构基本权限的是()。
A.要求报送资料权
B.参与决策权
C.调查取证权
D.负责经营活动的执行权
[单选题]下列各项中,不属于内部风险的是()。
A.营运风险
B.市场风险
C.财务风险
D.战略风险

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码