题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-12-26 19:06:16

[单选题]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实 施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其 投资的金融工具的类型
B.确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度
C.与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低
D.确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质

更多"[单选题]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实 施"的相关试题:

[单选题]不属于内部审计特征的是()
A.服务的内向型
B.审查范围的广泛性
C.较强的独立性
D.作用的稳定性
[单选题]( )、内部提升有很多优点,以下不属于内部提升优点的是
A.组织内部成员对组织的历史和现状比较了解,能较快地胜任工作
B.有较广泛的来源以满足组织的要求,并有能力招聘到一流的人才
C.可激励组织成员的进取心,努力充实提高本身的知识和技能
D.工作有变换机会,可提高组织成员的兴趣和士气,使其有一个良好的工作情绪
[单选题]下列各项中,不属于内部控制要素的是
A.控制环境
B.控制风险
C.控制活动
D.对控制的监督
[单选题]以下不属于内部欺诈事件的是( )。 A.头寸故意计价错误 B.多户头支票欺诈 C.交易品种故意未经授权 D.银行内部发生的性别/种族歧视事件
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]不属于内部审计机构基本权限的是()。
A.要求报送资料权
B.参与决策权
C.调查取证权
D.负责经营活动的执行权
[单选题]以下哪一项不属于内部稽查的内容( )。
A.票库、票卡、现金、票务钥匙、票务备品、票务设备的管理情况
B.各种票务报表、台账的填写是否齐全规范
C.乘客事务处理
D.乘客违规使用优惠车票的检查
[单选题]下列各项中,不属于内部风险的是()。
A.营运风险
B.市场风险
C.财务风险
D.战略风险
[单选题]以下协议中不属于内部网关协议的是( )。
A.RIP
B.OSPF
C.BGP(Border Gateway Protocol)
D.IGRP
[判断题]内部审计人员获取的审计证据应当具备相关性、可靠性和充分性。其中,可靠性是指审计证据在数量上足以支持审计结论、意见和建议。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列不属于审计计划的是()。
A.年度审计计划
B.审计程序表
C.项目审计计划
D.审计方案
[单选题]下列不属于培训计划内容的是( )。
A. 培训目标
B. 培训对象
C. 培训方式方法
D. 培训标准
[单选题]下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是:()
A.控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响。
B.管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上。
C.内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证。
D.内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益。
[单选题]过电压包括内部过电压和大气过电压,下列四种过电压中不属于内部过电压的是___。
A.谐振过电压
B.间隙电弧过电压
C.解列过电压
D.侵入雷电波过电压
[单选题]下列哪些不属于施工计划的统计指标。( )
A.月计划实际完成件数。
B.周计划、日补充计划、临时补修计划的兑现率。
C.周计划、日补充计划、临时补修计划的计划完成件数。
D.未按周计划、日补充计划、临时补修计划完成的施工件数及原因。
[单选题]以下不属于物资计划编制的基本原则的是( )
A.政策原则
B.统筹兼顾原则
C.严肃性和灵活性原则
D.超前性原则
[多选题] ()不属于客户内部故障。
A.家保跳闸
B.总保跳闸
C.客户接户线接触不良
D.计量装置表箱脱落
[单选题]为确定关于合同解释的信息的充分性,内部审计师运用:
A.最容易取得的信息
B.主观判断
C.客观评价
D.信息与各种问题间的逻辑关系

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码