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发布时间:2023-12-30 06:46:20

[单选题]下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是:()
A.控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响。
B.管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上。
C.内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证。
D.内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益。

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[多选题]下列导致控制失效的原因中,属于内部控制固有局限性的有
A.A.信息技术出现故障
B.B.人员素质不适应岗位要求
C.C.出现未预计到的业务
D.D.控制可能由于两个或更多的人员串通而被规避
[判断题] 内部审计人员只需要考虑内部控制的固有局限。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员除考虑内部控制的固有局限外,还应当考虑下列可能导致舞弊发生的情况( )。
A.管理人员品质不佳
B.管理人员遭受异常压力
C.业务活动中存在异常交易事项
D.以上都是
[判断题]《上海浦东发展银行内部控制管理办法》明确全体人员是内控制度的执行者,履行本岗位内部控制各项具体职责。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注( )、( )、人力资源、( )、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。
A.组织架构
B.发展战略
C.组织文化
D.组织管理
[单选题]下列各项中,不属于内部控制要素的是
A.控制环境
B.控制风险
C.控制活动
D.对控制的监督
[单选题]对内部控制是一种全员控制,下列各项理解错误的是()。
A.内部控制强调全员参与,人人有责
B.企业的各项管理层和全体员工都应当树立现代管理理念,强化风 险意识
C.以主人翁的姿态积极参与内部控制的建立与实施,并主动承担相 应的责任
D.被动地遵守内部控制的相关规定
[判断题]风险评估中,控制风险影响内部控制的效果,控制风险越低,内部控制有效性越低,反之,内部控制有效性越高。( )
A.正确
B.错误
[判断题]固有风险是指考虑内部控制的前提下,影响业务目标实现的内外部负面事件。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是( )。
A.内部环境
B.内部监督
C.控制活动
D.风险评估
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注以下( )的内部控制:
A.重要业务单位
B.重大业务事项
C.登记簿
D.高风险领域
[判断题]根据《中国人民银行内审部门风险评估工作管理办法》,剩余风险分值等于固有风险分值与内部控制有效性之和。
A.正确
B.错误
[单选题]下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。
A.不相容职务分离控制
B.经营管理控制
C.授权审批控制
D.会计系统控制

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