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发布时间:2023-11-05 04:09:15

[单选题]某公司生产率统计数据每季度向董事会提交一次。内部审计师对最近4次报告中的比率及其他统计数据进行查验。他用草稿纸和董事会报告的复印件来计算核实有关数字的准确性,并比较了计算过程中使用的数据及相关的辅助文件。内部审计师在工作底稿中用注释形式描述上述工作,然后就将草稿和报告复印件都丢弃了。内部审计师在注释中陈述如下:“已对最近四个季度的董事会季报中所报告的比率及其他统计数据进行核对检查,相应的辅助性文件均已查验,看起来所有金额都是恰当的。”有关这种情况的正确评论是:
A.四个季度的抽样规模不够,不足于就此得出相关结论
B.内部审计师的工作底稿不充分,无法促成对其工作的有效检查
C.内部审计师应该将那张纸草稿放入工作底稿
D.内部审计师应该考虑董事会季报中的信息是否得到有效汇编

更多"[单选题]某公司生产率统计数据每季度向董事会提交一次。内部审计师对最近"的相关试题:

[单选题]COSO模型认为,董事会、管理层、首席风险官、财务经理、内外部审计师及其他某些外部单位在组织的风险管理中都有特殊的角色和责任。以下关于这些角色和责任的说法中,错误的是:
A.董事会应为组织建立共同的风险管理语言和常见的衡量标准
B.管理层应为高级管理人员提供领导和方向
C.首席风险官应向首席执行官汇报现状,包括推荐行动方案
D.外部审计师能提供独立和客观的观点,有助于实现组织的外部财务报告目标及其他目标
[单选题]某公司要求,所有超过20万美元的支出都必须得到董事会的批准。如果审计师希望测试这种控制,他应该从哪种抽样工作着手?( )
A.选取董事会批准重大采购事项的样本
B.选取库存收货报告
C.选取被董事会否决的开支样本
D.选取已付款发票样本
[单选题]某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是:
A.发现抽样
B.货币单位抽样
C.属性抽样
D.每单位均值抽样
[单选题]外部审计师对公司进行审计后,公司的管理层和董事会应该负责对外部审计的审计发现和审计建议后续跟踪检查,如果内部审计师在这其中也扮演了一定的角色,那么该内部审计师的职责可能是:
A.听从管理层建议对外部审计师的审计过程进行观察,并合理引导外部审计师
B.帮助建立一种检查管理层的跟踪检查措施是否有效的监督机制
C.内部审计师不应该扮演任何角色以免破坏独立性
D.帮助管理层建立和实施跟踪检查程序
[单选题]某公司的内部审计师正在对仓库重要产品的安全标准进行审计,但是仓库的保安措施十分严格,审计师没有资格进入仓库,因此无法开展必要的观察程序,根据《标准》,应该采取下列哪项措施来保证该审计程序的顺利进行:
A.内部审计师放弃该观察程序,采用其他程序予以代替
B.内部审计师告知仓库管理人员已经得到授权,必须进入仓库进行观察
C.审计章程中应该明确在何种情况下允许内部审计师使用组织的相关设施
D.内部审计师只需完成其他流程并在审计工作底稿中注明这一情况即可
[单选题]某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:
A.对信息系统的经营部门审计中,通过判断该部门目标与组织整体目标的一致性来评估该部门的有效性
B.就业务流程中发现的风险信息在组织内部及时沟通,让职员、管理层和董事会履行其相关责任
C.在生产加工部门针对其所有资产的安全性进行审查,并评估可能存在的风险
D.在对采购循环系统的审计过程中通过管理风险协助管理层改善风险管理流程
[单选题]管理层和董事会负责对外部审计师的审计发现和审计建议采取跟踪检查措施,倘若有的话,内部审计部门在该过程中所担任的角色是:( )
A.为确保独立性,内部审计部门不担任任何角色
B.只有在首席审计官有充分证据表明没有任何跟踪检查措施时,内部审计部门才介入
C.内部审计部门应建立一种检查管理层的跟踪检查措施是否足够和有效的监督机制
D.只有在管理层或董事会要求时,内部审计部门才介入
[单选题]某公司正组建一个内部审计部门。由于在此之前主计长不具有内部审计师的经验,故建议首席审计执行官向外部审计师汇报;但首席审计执行官可直接向主计长报告任何重大事项,主计长再将这些关注事项报告给董事会。以下哪项陈述是准确的?
A.由于首席审计执行官可以直接与董事会联系,内部审计活动具备独立性。
B.由于首席审计执行官向外部审计师汇报,内部审计活动不具备独立性。
C.由于主计长没有内部审计师的经验因而内部审计活动不具备独立性。
D.由于公司没有要求首席审计执行官必须是注册内部审计师,因而内部审计活动不具备独立性。
[单选题]某公司正组建一个内部审计部门。由于在此之前主会计长不具有内部审计师的经验,故建议首席审计官向外部审计师汇报;但首席审计官可直接向主会计长报告任何重大事项,主会计长再将这些关注事项报告给董事会。以下哪项陈述是准确的?( )
A.由于首席审计官可以直接与董事会联系,内部审计活动具备独立性
B.由于首席审计官向外部审计师汇报,内部审计活动不具备独立性
C.由于主会计长没有内部审计师的经验,因而内部审计活动不具备独立性
D.由于组织没有要求首席审计官必须是注册内部审计师,因而内部审计活动不具备独立性
[单选题]某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是:
A.在数据较少的信息技术环境下,利用通用审计软件的成本较高
B.通用审计软件只能对大量的数据信息进行处理
C.在数据较少的信息技术环境下,通用审计软件在处理信息时没有限制
D.利用通用审计软件处理数据十分适合该公司
[单选题]董事会、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高级管理层的首要职责是:
A.建立和保持组织文化
B.审核财务和经营信息的可靠性和完整性
C.确保内、外部审计师有效监督风险管理和控制系统
D.实施和监督由董事会设计的控制
[单选题]某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括:
A.与市场部经理进行的流程沟通并做记录
B.对上年中每月销售额的变化做出趋势分析
C.检查市场运营政策和市场部的员工手册
D.与一名市场部人员跟踪部门运营过程
[单选题]某注册内部审计师为某公司部门提出了一项很好的改进建议,帮助该公司度过了当前的危机,审计工作完成后,为了感谢该内审师,该部门决定给予该内审师一辆自产的小轿车。那么该内审师应该:
A.拒绝该汽车,因为这是其应该做的
B.接受该汽车,因为审计工作已经完成,并不会影响其独立性
C.告知审计经理,询问是否该接受这辆汽车
D.接受该汽车,并向该部门的上级领导说明这一情况
[单选题]某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审计师要确定被收购公司的现金状况是否真实。能够提供最具有说服力信息的业务技术是:( )
A.核查公司的收购清单
B.与公司的出纳员和现金主管面谈
C.获得外部银行的确认函
D.通过分析性计算,比较现在与以前会计期间的银行现金
[单选题]某国际注册内部审计师并没有从事内部审计的相关工作,而是作为某公司的一名人力资源的面试官为公司选拔优秀的员工。经后期工作反馈,说明该内部审计师选拔的员工均有良好的专业能力和实务能力,在工作上均出类拔萃,为答谢内部审计师,受聘人员赠送他一份贵重的礼物。那么该内部审计师应该:
A.接受该礼物,因为奖励发生在选拔员工之后,并不违反组织的行为规则
B.接受该礼物,因为该内部审计师并没有从事与内部审计有关的工作
C.拒绝该礼物,因为选拔优秀员工本就是其应该做的,而且《职业道德规范》的行为准则中明确禁止接受礼物
D.拒绝该礼物,因为这份太过贵重,如果是一般礼物即可接受
[单选题]某内部审计师正在对某公司大量的、呈正态分布的应收账款文件进行测试。审计目的是检查期末余额和应收账款记账过程的例外(错误)发生率。为了测试应收账款文件,以计算估计的总金额,该内部审计师应该使用以下任何一种抽样技术,除了:
A.差额或比例估计。
B.非分层的每单位均值估计。
C.按概率比例大小抽样。
D.属性抽样。
[单选题]某公司尚未在全公司范围内建立风险管理程序,该内部审计师应该:
A.与管理层讨论建立风险管理程序的必要性
B.实施风险管理程序的替代程序
C.自行开发风险管理程序,由管理层执行实施
D.将此事报告给董事会
[单选题]某公司的外部审计师已列出一张风险和问题的清单,并已经向高层管理人员建议,内部审计部门应重视这些风险和问题。高层管理人员已将该清单转交首席审计执行官(CA E),那么首席审计执行官应该:
A.在内部审计计划中体现外部审计师的要求。
B.不考虑外部审计师的要求,因为这些要求已超出内部审计部门计划内的工作范围。
C.考虑外部审计师提出的问题,并在可能的情况下,将这些问题收入内部审计部门计划内的工作范围。
D.将这些风险和问题向审计委员会报告,供后者在来来条件许可时加以考虑。

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