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发布时间:2024-08-16 21:03:40

[单选题]某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( )
A.鉴于该商店已对现金部门建立了设计良好的内部控制系统,因此向管理高层提交的审计报告中保证“现金部门不存在违法乱纪现象”
B.审计师编制了整个现金部门的流程图,但仅对交易业务进行抽样测试
C.审计报告包括一条有充分证据支持的建议,即:建议对现金部门裁员,虽然裁员可能会对员工的士气产生负面影响
D.审计师将现金部门涉嫌错误做法的情况告知百货商店内部恰当的主管部门,但没有告知外部主管机构

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[单选题]某内部审计师负责监督应付账款但在开展该业务的确认评估时,首席审计执行官不让该名内部审计师参与,最可能的原因是:
A.内部审计师在合理的期间之后仍然不能承接该业务
B.内部审计师在合理的期间过去后才能保持个人的独立性
C.内部审计师在监督应付账款时工作不完善
D.有新的内部审计人员替代了他的职责
[单选题]某内部审计师在即将完成审计业务时,发现某部门经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无直接关系,而且此次审计业务马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。该内部审计师的行为:Ⅰ.违反了IIA的《职业道德规范》关于不得隐瞒重要信息的规定。Ⅱ.违反了《标准》,因为该内部审计师没有在出现可能表示存在舞弊的危险信号时开展恰当的跟踪工作。Ⅲ.既没有违反IIA的《职业道德规范》,也没有违反《标准》。( )
A.只有Ⅰ是对的
B.只有Ⅱ是对的
C.只有Ⅲ是对的
D.只有Ⅰ和Ⅱ是对的
[单选题]某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的最合理的措施是:
A.要求口令使用者提高口令的设置难度,防止口令被轻易猜出
B.限制口令的使用位置和电脑
C.实施验证技术,使用者使用卡片来产生口令并同时验证系统秘钥及其所产生的口令
D.鼓励口令使用者经常更换口令
[单选题]某内部审计师对市场部门的业务流程完善方案的有效性进行审计,该市场部门的管理层表示该方案很合理7年来从未被审计过,而且也没有完整的资料来反映方案的详细内容。那么该审计师应该:
A.只与接触该方案的人员进行简单的沟通,不再依据资料进行分析
B.针对现有的资料进行审计,并对这些资料的可靠性做结论
C.针对现有资料,评估这些不完整资料带来的影响,但是不能做出可靠性的结论
D.要求市场部门的管理人员完善这些资料,并在资料完善后进行审计
[单选题]内部审计师开展多种形式的咨询服务,某内部审计师服务于特别任务小组对经营业务进行分析并提出建议。这些咨询服务:
A.可以提供改进组织的经营建议,但是会损害其独立性
B.是不合理的,因为会在咨询服务中产生确认服务
C.应符合章程中规定的内部审计活动的权限
D.是合理的,而且可以与审计章程中授权的咨询服务的性质不一致
[单选题]某内部审计师在进行审计时发现,某部门的业务程序没有按照公司章程中的规定予以实施,但是此程序能够提高效率,缩短处理时间,也没有对内部控制造成缺陷,此时审计人员应该:
A.认定为一项内部控制缺陷,将这一错误报告给管理层
B.因为并没有影响到正常的生产经营,在报告中可以不予提及
C.将这一变动报告给管理层,并建议将这种程序的变动文件化
D.重新绘制流程图进行审计,认可这种程序
[单选题]某内部审计经理意识到,在开展某项审计业务时,审计小组可能会超出时间预算。考虑到审计小组由经验丰富的审计师组成,审计经理决定不加审查,直接接受审计小组的审计结论,以避免超出时间预算。审计经理的做法是否符合《标准》?
A.不符合,因为审计经理没有就此决定与审计委员会磋商。
B.不符合,因为审计业务没有得到恰当的监督。
C.符合,因为应用经验丰富的审计师保障了审计业务的质量。
D.符合,因为预算的审计小时数没有超过。
[单选题]某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该:
A.就这一可能存在的错误不必获取被审计单位的同意,并进行进一步的审计调查
B.仔细分析这一错误的可能存在方式,并将其列入进一步审计调查的内容
C.将这一可能存在的错误报告给审计经理并在审计经理的指引下完成审计
D.不再进一步调查该错误,因为没有确凿的证据表明这一错误确实存在
[单选题]某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:
A.发现内部控制的漏洞
B.评估内部控制的有效性
C.熟悉公司内部控制的基本流程
D.记录对公司内部控制框架的理解情况
[单选题]某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是:
A.以往接受审计业务的类型和性质
B.公司的经营现状
C.公司是否已为担任关键职位的员工提供培训
D.即将接受审计的业务类型和性质
[单选题]某内部审计师根据业务销售额的变动发现,销售部门经理为了多赚取奖金,可能通过装运劣质商品来虚增销售额。并且,内部审计师怀疑,被退回的有缺陷的产品没有得到全面修复又作为新产品销售给其他顾客。以下审计程序在确定是否发生这样的发货行为方面效果最差的是:
A.实地观察运货和收货地点,找到退货证据
B.检查年末以后发布的、针对年前运送的商品的销售记录
C.就反常的顾客投诉数量和顾客服务代表进行面谈
D.要求该部门在年末进行全面实地盘点并实施监盘
[单选题]某内部审计师正在审核储蓄和贷款业务,他断定某个不动产担保贷款是可以收回的。下面哪项审计程序能够对这项贷款的可收回提供最有说服力的信息?( )
A.向贷款人函证有关贷款余额
B.检查贷款文件是否经过信用部门的恰当授权
C.检查近期关于不动产的独立鉴定文件
D.检查贷款申请是否有恰当的借款人签字
[单选题]某内部审计师正在评价车辆调配厂经营的效果和效率。业务工作方案包括运用分析性程序观察大型轮胎车辆的主要制造费用的趋势。该趋势表明下列各项有关的费用支出较去年有重大增长:(1)正使用的车辆数。(2)车辆运行里程数。(3)设备使用年数。(4)环境状况。内部审计师的调查指出厂里聘用了两家新的维修组织;所有维修业务的费用单据账项均完整,但在单据上发现维修报告的车辆牌号与正在使用的车辆不一致。审计师可能采取的业务程序包括:①与维修部门的负责人讨论此事并要求作出解释。②编制正开展的维修项目清单,并与制造业维修指南进行比较。③对车辆的发票进行分析来确定其中是否隐藏着需要注意的问题。④审核截止日报告,确定所维修的车辆在维修日期并未在使用中。⑤审核派遣时间安排,确定是否存在车辆正在使用的同时,维修部门报告中将其列为维修的情形。⑥与厂里安全部门讨论。上述行动中,应采用怎样的优先顺序:( )
A.①、⑥和④
B.④、⑤和⑥
C.⑥、⑤和②
D.②、③和④
[单选题]在审计投资业务的现场工作开始之际,某内部审计师注意到,自审计方案制定以来利率已大幅度下调。面对此情况,审计师应该:
A.继续开展现有的审计方案,因为这是已得到批准的原定审计工作范围
B.修改审计方案,然后继续开展审计工作
C.与管理人员协商,核实利率变化情况,然后继续开展审计工作
D.确定利率变化的影响,并确定审计工作方案是否也需要得到修改
[单选题]某内部审计小组正在实施一项尽职调查审计,以评估一项将要进行的并购业务。以下哪个选项将是公司合并或取得另一公司的最不正当理由?
A.为了分散风险
B.为了响应政府政策
C.为了降低劳动成本
D.为了提高股票价格
[单选题]某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该:
A.将这一漏洞与管理层进行沟通
B.扩大审计范围
C.向审计委员会报告这一缺陷
D.绘制内部控制系统的流程图
[单选题]某内部审计师被分派到一项咨询业务,评估最近引进的“实时”生产程序的效率。该审计师发现管理新系统实施的外部咨询师是他硕士论文的导师而且帮助他得到第一份工作作一位审计师。下列哪种内部审计师的应对将最符合国际内部审计师协会的《专业实务框架》?
A.在接受该业务之前,应该向业务客户披露潜在的冲突。
B.该内部审计师不需要披露这个关系,但是他应该确保与该教授/咨询师在审计期间没有接触,比如审计采访。
C.该内部审计师应该向首席审计执行官披露这个关系,首席审计执行官应该分派另一位内部审计师。
D.该内部审计师应该将潜在的利益冲突向审计委员会披露,最好是以书面形式。
[单选题]符合条件的财务公司,可以向中国银监会申请从事相关业务,其中不能从事的业务是()。
A.经批准发行财务公司债券
B.承销成员单位的企业债券
C.有价证券投资
D.成员单位产品的消费信贷、买方信贷及经营租赁
[单选题]某内部审计师通过询问得出的口头证明是公司的某程序没有得到执行,进而内部审计师发现了一些证明该程序没有执行的文件,则这些文件属于:
A.附属证据
B.佐证证据
C.间接证据
D.主观证据

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