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发布时间:2023-12-08 21:37:06

[单选题]下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号
B.向债权人函证应付款项数额
C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字

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A.审查订购单是否连续编号
B.向债权人函证应付款项数额
C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
[多选题]下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
A.审查订购单是否连续编号
B.检查采购合同是否经过有关部门审查
C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
E.向债权人函证应付款项数额
[多选题](2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
A.审查订购单是否连续编号
B.检查采购合同是否经过有关部门审查
C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
E.向债权人函证应付款项数额
[多选题]对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()。
A.了解并描述内部控制
B.抽查部分采购业务
C.走访、观察业务经办与记录是否独立
D.核对明细表
E.抽查付款业务
[单选题]下列关于采购与付款循环内部控制测试的说法错误的是:
A.观察验收部门是否独立于仓库保管和记录职责
B.了解企业采购与付款环节手续是否完备
C.由请购人员检查存货请购的设计和维护
D.了解有无分级授权采购制度
[单选题]审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:
A.重新计算
B.询问
C.重新操作
D.检查
[多选题]下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()。[2008年初级真题]
A.观察采购与验收职责是否分离
B.核对请购单与订购单是否一致
C.检查采购合同是否经授权人员批准
D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致
E.对应付账款期末余额进行分析性复核
[单选题]下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是(  )。
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度
B.审查薪酬费用的账务处理是否正确
C.检查工资汇总表是否经过授权审批
D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字

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