题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-05-30 00:25:21

[单选题]:以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有( )。
A.管理当局的观念和经营风格
B.董事会及其所属的审计委员会
C.人力资源制度
D.内部审计

更多"[单选题]:以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有( )。"的相关试题:

[单选题]以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有( )。
A.管理当局的观念和经营风格
B.董事会及其所属的审计委员会
C.人力资源制度
D.内部审计
[单选题]下列各项中, 不属于控制环境要素的是( )。
A.对诚信和道德价值观的沟通与落实
B.内部审计的职能范围
C.治理层的参与
D.人力资源政策与实务
[单选题](2016年) 下列各项中,不属于控制环境要素的是( )。
A.对诚信和道德价值观的沟通与落实
B.内部审计的职能范围
C.治理层的参与
D.人力资源政策与实务
[单选题](2013年)下列各项中,不属于控制环境要素的是()。
A.被审计单位的人力资源政策与实务
B.被审计单位的组织结构
C.被审计单位管理层的理念
D.被审计单位的信息系统
[单选题]下列选项中不属于内部环境要素的是( )。
A.内部机构设置与职责分工
B.内部审计
C.预算控制
D.公司治理结构
[多选题]营业部各项内部控制制度由期货公司统一制定,并报营业部所在地派出机构备案。内部控制制度包括()项目。
A.期货公司对营业部统一结算. 统一风险管理. 统一资金调拨. 统一财务管理及会计核算的管理制度
B.营业部岗位职责及人员管理制度
C.营业部信息技术系统管理及应急制度
D.营业部合同. 印章及档案管理制度
[单选题]审计对控制的监督,即对各项内部控制( )的监督检查。
A.设计的有效性
B.职责及其履行情况
C.设计、职责及其履行情况
D.责权利情况
[单选题]下列各项内部控制中,不属于针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制的是( )。
A.针对重大的异常交易的控制
B.针对关联方交易的控制
C.与管理层的重大估计相关的控制
D.保护资产的实物安全的控制
[单选题]不属于各环境要素专项工作等级划分依据是( )。
A.建设项目工程时间
B.所在地区的环境特征
C.相关法律法规、标准及规划
D.环境功能区划
[单选题]以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是(  )。
A.询问销售部门的员工和管理人员
B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点
C.实施穿行测试,追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当
[多选题]下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。
A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规
B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计
C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的
D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制
[多选题]下列各项甲公司内部控制的安排中,不能有效预防坏账损失发生的内部控制有()。
A.在与客户谈判的过程中,授权甲公司业务员将销售价格尽量降低到客户最希望的程度,以降低客户因交易金额过大而发生拒付款项的可能性
B.在与新客户建立业务关系前,甲公司市场部必须系统调查新客户的资信状况
C.在销售合同中明确规定预收账款在整个交易金额中的比例,并要求客户对未付款项提供担保
D.甲公司法律部必须在欠款客户破产清算过程中及时申报其债权,并要求合理清偿
[单选题]审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是( )。
A.功能测试
B.实质性审查
C.分析
D.业务程序测试

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码