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发布时间:2023-10-31 22:12:25

[多选题]下列审计程序中,通常不宜使用审计抽样的有( )。
A.风险评估程序
B.实质性分析程序
C.对未留下运行轨迹的控制的运行有效性实施测试
D.对信息技术应用控制的运行有效性实施测试

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A.风险评估程序
B.实质性分析程序
C.对未留下运行轨迹的控制的运行有效性实施测试
D.对信息技术应用控制的运行有效性实施测试
[单选题]内部控制审计程序通常分为()阶段 。
A.实施阶段、终结阶段
B.实施阶段、后续审计阶段、终结阶段
C.准备阶段、实施阶段、后续审计阶段
D.准备阶段、实施阶段、终结阶段
[多选题]有三种情况通常不宜使用商务礼仪,它们是(  )
A.初次交往
B.老朋友相聚
C.夫妻之间
D.与少数民族交往
[单选题]在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常不会实施的审计程序是( )。
A.寻找内部控制运行中的缺陷
B.记录了解内部控制
C.了解内部控制的设计
D.了解控制活动是否得到执行
[判断题]审计报告,是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后出具的书面文件。()
A.正确
B.错误
[简答题]内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。审计报告应包括哪些内容?
[多选题]内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。审计报告应包括( )等内容。
A.审计目标和范围
B.审计依据
C.审计发现
D.审计结论
E.审计建议
[判断题]内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。
A.正确
B.错误
[单选题]()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A.审计报告
B.审计证据
C.审计工作底稿
D.审计通知书
[判断题]审计证据,是指审计人员在从事审计活动中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,作出审计结论和建议,提供合理基础的全部事实。()
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员在实施内部审计时,可以不履行审计程序。()
A.正确
B.错误
[判断题]25.内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后出具的书面文件,是指()
A.审计证据
B.审计通知书
C.审计报告
D.审计计划
[多选题] 国家审计的审计程序包括的阶段有:( )
A. 制定审计项目计划阶段
B. 审计准备阶段
C. 审计实施阶段
D. 审计终结阶段
E. 审计审查阶段

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