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发布时间:2024-05-12 00:51:29

[判断题]在了解与审计相关的控制时,注册会计师应当综合运用询问被审计单位内部人员和其他程序,以评价这些控制的设计,并确定其是否得到一贯执行。
A.正确
B.错误

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[判断题]在了解与审计相关的控制时,注册会计师应当综合运用询问被审计单位内部人员和其他程序,以评价这些控制的设计,并确定其是否得到执行。
A.正确
B.错误
[填空题]被审计单位接到审计通知后,应当做好接受审计的各项准备。被审计单位应当提供真实的财务会计资料,并对所提供的财务会计资料的( )做出承诺。
[单选题]下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )。
A. 询问
B. 观察
C. 分析程序
D. 检查
[判断题]在了解甲公司的内部控制时,注册会计师应当关注甲公司对控制的监督。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《审计法》规定:“审计机关应当在实施审计的5日前,向被审计单位送达审计通知书。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]单独实施的内部控制审计,审计部门应当出具()。
A.内控审计报告
B.专项审计报告
C.非专项审计报告
D.具体审计报告
[判断题]采集被审计单位电子数据作为审计证据的,审计人员应当记录电子数据的采集和处理过程。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责( )。
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性
B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况
D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性。
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的()
A.业务活动
B.内部控制
C.风险管理的决策与执行
[判断题]审计人员在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行充分了解。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.指导
B.监督
C.分级复核
D.内部审计质量评估
[多选题]下级审计部门发生下列哪几个( )情形之一的,上级审计部门应当追究下级审计部门责任。
A.主动改正错误或者情节、后果轻微的
B.非审计人员人为因素造成不良后果的
C.对审计发现的重大问题和重要审计项目的审计结果隐瞒不报或不如实报告的
D.被相关人员或单位举报、投诉经查实存在明显审计过错责任的
E.审计工作整体质量低下或考核结果较差,存在明显不担当不作为、不履职不尽职的
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持( )和( ),不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.客观性、自主性
B.独立性、自主性
C.客观性、原则性
D.独立性、客观性
[单选题]农商银行内部审计部门应当每年至少对农商银行的关联交易进行( )次专项审计,审计结果报农商银行董事会和监事会,并于审计结束后十五日内通过监测系统"关联交易专项报告"模块上报省联社,并报属地银保监部门。
A.一
B.二
C.三
D.四

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