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发布时间:2024-01-15 01:29:34

[单项选择]审计人员实施的下列程序中,属于控制测试程序的是()。
A. 取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性
B. 检查银行存款收支的正确截止
C. 检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表
D. 函证银行存款余额

更多"审计人员实施的下列程序中,属于控制测试程序的是()。"的相关试题:

[单项选择]审计人员实施营业收入截止期测试的主要目的是:
A. 检查销售折扣、折让比例的合理性
B. 审查销售退回原因的合理性
C. 检查营业收入记录时间的正确性
D. 评价应收票据的可兑现程度
[单项选择]审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的:
A. 自我保护法
B. 风险回避法
C. 风险转移法
D. 风险承受法
[单项选择]审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是()
A. 调查并描述该业务循环的内部控制
B. 检查不相容职责是否确实分离
C. 抽查相关凭证是否连续编号
D. 评价该业务循环的内部控制
[单项选择]为确定应收账款的可实现价值,审计人员应实施的审计程序是:
A. 将应收账款明细表与应收账款总账、明细账进行核对
B. 将应收账款总账余额与财务报表中应收账款余额进行核对
C. 取得或编制应收账款账龄分析表
D. 抽取应收账款明细账个别记录,追查至有关原始凭证
[单项选择]企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的( )。
A. 控制活动
B. 信息与沟通
C. 风险评估
D. 控制环境
[单项选择]为了核实营业收入的截止期,审计人员可实施的审计程序是( )。
A. 计算重要产品的毛利率并与上期比较
B. 核对主营业务收入的总账和明细账
C. 对存货进行监盘
D. 审查资产负债表日前后的营业收入记录并核对相关销售发票和发运单
[多项选择]下列审计质量控制措施中,属于对审计人员素质控制的有( )。
A. 助理审计人员编制的工作底稿应当由主审人员复核
B. 建立严格的晋升制度,以保证被提升的审计人员都能胜任其新职务
C. 建立严格的聘用制度,保证聘用的审计人员都能胜任自己的工作
D. 审计人员实施审计之前进行充分的计划
E. 专职复核人员在审计报告审定前,应对审计报告进行复核,并提出复核意见
[单项选择]为了证实被审计单位按照原出资比例将资本公积500万元转增资本的合法性,审计人员应实施的审计程序是:
A. 审阅批准文件,检查经办手续是否完备
B. 审查资本公积总账与明细账的一致性
C. 观察公司账务处理的流程
D. 询问财务人员是否存在其他转增资本的情况
[单项选择]A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是( )。
A. 索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B. 观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中.
C. 计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与账务费用等项目的相关记录核对
D. 抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
[单项选择]审计人员保持独立性,属于审计风险控制方法中的( )。
A. 自我保护法
B. 风险回避法
C. 风险转移法
D. 风险承受法
[单项选择]审计人员为了证实对外投资的存在性与所有权,应实施的审计程序是:
A. 查阅长期投资和短期投资明细账
B. 查阅投资收益的入账凭证
C. 查阅对外投资的实物证明,如股权登记证、债券或出资证明
D. 查阅关于对外投资决策的会议记录
[单项选择]社会审计人员财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是;
A. 内部控制风险较低
B. 内部控制风险很高
C. 内部控制的设置极不健全
D. 难以对内部控制的健全性作出评价
[单项选择]审计人员故意出具虚假审计报告的行为属于:
A. 舞弊
B. 严重过失
C. 一般过失
D. 疏忽
[单项选择]审计人员在对被审计单位长期借款实施函证程序时,其函证对象为:
A. 借款银行的上级单位
B. 当地的银行监管部门
C. 借款银行和其他债权人
D. 当地的工商行政管理部门
[单项选择]社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:
A. 内部控制的设置极不健全
B. 且内部控制风险较低
C. 内部控制风险很高
D. 难以对内部控制的健全性作出评价
[单项选择]审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于______。
A. 内部证据
B. 基本证据
C. 书面证据
D. 环境证据
[单项选择]在审计人员对被审计单位实施监盘时,由( )进行盘点。
A. 独立的第三人
B. 审计人员
C. 被审计单位
D. 其他单位

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