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发布时间:2024-03-03 23:55:08

[单选题]下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致
B.核对请购单与订购单是否一致
C.检查签发的支票是否有被授权人的签字
D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确

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[单选题]下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致
B.核对请购单与订购单是否一致
C.检查签发的支票是否有被授权人的签字
D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
[单选题]下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号
B.向债权人函证应付款项数额
C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
[多选题]对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()。
A.了解并描述内部控制
B.抽查部分采购业务
C.走访、观察业务经办与记录是否独立
D.核对明细表
E.抽查付款业务
[多选题]为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B.检查验收单是否连续编号
C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D.向债权人函证应付账款
E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
[多选题]为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有()。
A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B.检查验收单是否连续编号
C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D.向债权人函证应付账款
E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
[单选题]下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
A.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准
B.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工
C.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
D.分析、计算折让、折扣比例的合理性
[多选题]采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。  
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立  
B.批准请购与采购部门相互独立  
C.验收部门与财会部门相互独立  
D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券  
E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
[单选题]下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
B.企业内部建立分级采购批准制度
C.签发支票要经过被授权人的签字批准
D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
[单选题]下列关于采购与付款循环内部控制测试的说法错误的是:
A.观察验收部门是否独立于仓库保管和记录职责
B.了解企业采购与付款环节手续是否完备
C.由请购人员检查存货请购的设计和维护
D.了解有无分级授权采购制度

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