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发布时间:2024-05-07 06:42:32

[单选题]()应支持审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效的整改措施。
A.董事会
B.审计委员会
C.监事会
D.高级管理层

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[单选题]()应支持审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效的整改措施。
A.董事会
B.审计委员会
C.监事会
D.高级管理层
[判断题]管理人员应支持审计机构独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
A.正确
B.错误
[单选题]及时向董事会及其审计委员会、总行行长、主管行领导报告信息科技审计情况,提出审计意见和()。
A.整改建议
B.整改方案
C.整改报告
D.整改结论
[判断题]反洗钱内部审计应提出审计意见和整改建议,及时向董事会及其审计与消费者权益保护委员会报告反洗钱内部审计相关情况
A.正确
B.错误
[判断题]审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬委员会原则上应当由独立董事担任负责人。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门独立于中山农商银行其他职能管理部门,受()直接领导,并独立开展各项内部审计工作。
A.董事会及其审计委员会
B.监事会及其审计委员会
C.高级管理层
D.股东大会
[单选题]反洗钱内部审计提出审计意见和整改建议,应及时向()及其下设的审计与消费者权益保护委员会报告反洗钱内部审计相关情况。
A.股东大会
B.董事会
C.部门负责人
D.分管领导
[单选题]路风监察人员履行职责时,被检单位应支持配合检查人员工作,并提供( )。
A.资料
B.便利
C.情况
D.证据
[判断题]中山农商银行建立独立垂直的内部审计体系,由中山农商银行党委、董事会及其审计委员会、监事会、分管审计领导、审计管理部门等为主体。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《商业银行内部审计指引》,商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。
A.董事
B.独立董事
C.监事
D.审计部门负责人
[多选题]遇有下列可能损害审计独立性情形的,应当向审计部门报告:
A.与审计对象负责人或者有关主管人员、审计事项经办人员有夫妻关系、直系血亲关系及近姻亲关系等
B.与审计对象或者审计事项有直接经济利益关系
C.对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计
D.可能损害审计独立性的其他情形
[多选题]严格事故直报制度,各有关部门在接到有关事故报告后,应及时向同级安全生产委员会办公室报告,对()事故的单位和个人依法依规追责。
A.瞒报
B.谎报
C.不报
D.迟报
[判断题]审计结果移送是指审计部门对审计发现的、不属于审计部门职权范围,应当由其他有权部门依法依规作出纠正、处理、处罚或者追究有关人员党纪责任、刑事责任等过程。
A.正确
B.错误

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