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发布时间:2024-06-16 19:28:57

[单选题]及时向董事会及其审计委员会、总行行长、主管行领导报告信息科技审计情况,提出审计意见和()。
A.整改建议
B.整改方案
C.整改报告
D.整改结论

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[单选题]及时向董事会及其审计委员会、总行行长、主管行领导报告信息科技审计情况,提出审计意见和()。
A.整改建议
B.整改方案
C.整改报告
D.整改结论
[判断题]反洗钱内部审计应提出审计意见和整改建议,及时向董事会及其审计与消费者权益保护委员会报告反洗钱内部审计相关情况
A.正确
B.错误
[判断题]审计分一年期和五年期进行,且至少每五年开展一次信息科技风险全面审计,及时向董事会及其审计委员会、总行行长、主管行领导报告信息科技审计情况,提出审计意见和整改建议。
A.正确
B.错误
[判断题]总行行长权限内的风险分类事项,须经总行风险 管理委员会进行审议
A.正确
B.错误
[判断题]中山农商银行建立独立垂直的内部审计体系,由中山农商银行党委、董事会及其审计委员会、监事会、分管审计领导、审计管理部门等为主体。
A.正确
B.错误
[判断题]不良资产管理委员会由行长、分管行长及资产管理、信贷管理、监察、审计、合规、财务会计等部门主要负责人组成,行长任主任委员,分管行长任副主任委员。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《商业银行内部审计指引》,商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。
A.董事
B.独立董事
C.监事
D.审计部门负责人
[单选题]反洗钱内部审计提出审计意见和整改建议,应及时向()及其下设的审计与消费者权益保护委员会报告反洗钱内部审计相关情况。
A.股东大会
B.董事会
C.部门负责人
D.分管领导
[判断题]授信审批委员会设主任委员1名,由总行分(协)管授信审批部总行领导担任
A.正确
B.错误
[判断题]审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬委员会原则上应当由独立董事担任负责人。
A.正确
B.错误
[判断题]授信审批委员会设副主任委员1名,由总行分(协)管授信审批部总行领导担任。
A.正确
B.错误

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