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发布时间:2024-05-30 21:40:14

[多选题]《商业银行内部控制指引》所称商业银行业务部门是指除( )外的其他部门。
A.内部审计部门
B.运营管理部门
C.储蓄网点
D.内控管理职能部门

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[多选题]《商业银行内部控制指引》所称商业银行业务部门是指除( )外的其他部门。
A.内部审计部门
B.运营管理部门
C.储蓄网点
D.内控管理职能部门
[多选题].商业银行业务部门的内部控制职责是:()
A. 负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程。
B. 负责严格执行相关制度规定。
C. 负责组织开展监督检查。
D. 负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改。
[多选题]商业银行应当建立有效的内部控制 和 机制,业务部门、内部审计部门和其他人员发现的内部控制的问题,均应当有畅通的报告渠道和有效的纠正措施。(0.29分)
A.指导
B.报告
C.纠正
D.反馈
[多选题]商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖( )的监督检查体系。
A.各级机构
B.各个产品
C.各个业务流程
[判断题]商业银行不应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式。
A.正确
B.错误
[多选题]内部控制制度所称内部环境,是指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素,包括以下哪些因素:
A.员工对风险的看法;
B.管理层风险管理理念和风险偏好;
C.职业道德规范和工作氛围;
D.董事会和监事会对风险的关注和指导;
[多选题]《商业银行内部控制指引》中指出商业银行内部控制应遵循的原则:
A.A全覆盖性原则
B.B制衡性原则
C.C审慎性原则
D.D相匹配原则
[判断题]商业银行内部审计、内控管理、合规管理职能部门和业务部门应当根据职责分工,建立并有效实施代销业务的外部监督检查和跟踪整改制度。 ( )
A.正确
B.错误
[填空题]《商业银行内部审计指引》所称内部审计是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行( )( )( )( ),促进商业银行稳健运行和价值提升。
[单选题]《商业银行内部控制指引》规定,( )负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系。
A.董事会
B.监事会
C.股东会
D.行长

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