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发布时间:2024-05-01 21:06:05

[判断题]商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估,检查、评估的频率每年不得少于一次。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行"的相关试题:

[单选题]()负责指导中山农商银行内部审计部门的工作,对内部审计工作进行监督。
A.董事会
B.审计委员会
C.监事会
D.高级管理层
[判断题] 商业银行业务部门是指除内部审计部门外的其他部门。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门人员和本行其他员工可随时借阅审计档案。
A.正确
B.错误
[判断题] 内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]中山农商银行审计部门每年至少开展2次反洗钱内部审计
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行审计部门每年至少开展()次反洗钱内部审计
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]总行审计部门设立信息科技内部审计岗,并配备相应岗位工作人员,其工作对总行合规部门负责
A.正确
B.错误
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围,定期开展内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[单选题]本行内部审计部门应当将外包风险管理纳入每年审计工作计划,至少每()年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]根据内部审计章程,主管部门应当及时配合内部审计机构使用各类业务和管理信息系统的哪些查询功能?
A.部分
B.特定
C.个别
D.全部
[单选题]()应支持审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效的整改措施。
A.董事会
B.审计委员会
C.监事会
D.高级管理层
[单选题]审计部门独立于中山农商银行其他职能管理部门,受()直接领导,并独立开展各项内部审计工作。
A.董事会及其审计委员会
B.监事会及其审计委员会
C.高级管理层
D.股东大会
[判断题]反洗钱内部审计指中山农商银行审计部门根据国家法律、法规、省联社有关规定及内部反洗钱工作的各项规定,负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、反洗钱内控制度的有效性和执行情况以及洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门及各业务主管部门在内部审计和专业检查等工作中发现的制度制订和执行问题,应抄送本级合规管理部门。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况()
A.正确
B.错误

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