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发布时间:2023-10-17 03:56:25

[多项选择]从内部控制的角度看,行政事业单位支出业务的风险主要体现为()。
A. 支出业务相关岗位设置不合理,不相容岗位未实现相互分离,导致错误或舞弊的风险
B. 支出事项未经过适当的事前申请、审核和审批,支出范围及开支标准不符合相关规定,可能导致预算执行不力甚至发生支出业务违法违规的风险
C. 报销时单据审核不严格,存在使用虚假票据套取资金的风险
D. 资金支付不符合国库集中支付、政府采购、公务卡结算等国家有关政策规定,可能导致违规风险

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[多项选择]从内部控制的角度看,行政事业单位债务业务的风险主要体现为()。
A. 未经充分论证或者未经集体决策,擅自对外举借大额债务
B. 债务管理和监控不严,债务的具体情况不清,没有做好还本付息的相关安排
C. 债务没有按照国家统一的会计制度的规定纳入单位的会计核算,形成了账外债务
D. 为其他单位提供担保
[多项选择]从内部控制的角度看,行政事业单位收入业务的风险主要体现为()。
A. 收入业务相关岗位设置不合理,不相容岗位未实现相互分离,导致错误或舞弊的风险
B. 未按收费许可规定的项目和标准收取,存在违规收取的风险
C. 收入收取业务分散在各个业务部门,缺乏统一管理和监控,导致收入金额不实、应收未收或者私设“小金库”的情形时有发生
D. 票据、印章管理松散,存在收入资金流失的风险
[多项选择]从内部控制的角度看,行政事业单位政府采购业务的风险主要体现为()。
A. 政府采购、资产管理和预算编制部门之间缺乏沟通协调,政府采购预算和计划编制不合理
B. 政府采购需求审核不严格,需求参数不公允,验收不严格,甚至以化整为零或其他方式规避公开招标
C. 政府采购活动不规范,未按照规定选择采购方式、发布采购信息
D. 政府采购业务档案管理不善,信息缺失
[多项选择]下列各项从内部控制的角度看,行政事业单位政府采购业务的风险主要体现为()。
A. 政府采购、资产管理和预算编制部门之间缺乏沟通协调,政府采购预算和计划编制不合理
B. 政府采购需求审核不严格,需求参数不公允,验收不严格
C. 政府采购活动不规范,未按照规定选择采购方式、发布采购信息
D. 政府采购业务档案管理不善,信息缺失
[多项选择]从内部控制的角度看,属于行政事业单位建设项目管理主要风险的有()。
A. 项目设计方案不合理,概预算脱离实际,技术方案未能有效落实
B. 招投标过程中存在串通、暗箱操作或商业贿赂等舞弊行为
C. 建设项目价款结算管理不严格,价款结算不及时,项目资金使用管理混乱
D. 对技术性强或法律关系复杂的经济事项,未组织熟悉技术、法律和财会知识的人员参与
[单项选择]商业银行内部控制要素包括()。①内部控制环境②风险识别与评估③内部控制措施④信息交流与反馈⑤监督评价与纠正
A. ②④⑤
B. ①②
C. ③④⑤
D. ①②③④⑤
[多项选择]信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险()。
A. 不恰当的人为干预
B. 未经授权改变主文档的数据
C. 不具有一贯性
D. 数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
[多项选择]个人理财业务建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求,其中包括( )。
A. 个人理财业务的分析、审核、报告制度
B. 内部监督和独立审核制度
C. 资产分开管理制度
D. 审批和报告制度
E. 充分授权制度
[名词解释]中间业务内部控制
[判断题]内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。
[单项选择]商业银行内部控制要与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标,遵循的是内部控制的( )。
A. 审慎原则
B. 全面原则
C. 经济原则
D. 有效原则
[多项选择]建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求,下列关于内部控制制度的说法,错误的有( )。
A. 个人理财业务的主要风险管理方式、风险测算方法与标准需要分析审核和报告
B. 商业银行内部要建立各自独立的监督和审核部门对个人理财业务进行监督审核
C. 个人理财业务客户资产不需要与银行资产分开管理,可以由第三方托管的,应交由第三方托管
D. 因业务合作需要,商业银行可以将客户的相关资料和服务与交易记录提供给第三方
E. 商业银行接受客户委托进行个人理财业务,应与客户签订合同
[判断题]商业银行应当建立内部控制的风险责任制,其中内部审计部门应当及时纠正内部控制存在的问题,并对出现的风险和损失承担相应的责任。()
[多项选择]商业银行代保管业务内部风险控制要点有___。
A. 柜台未出租保管箱的正钥匙要专人保管;
B. 负责保管钥匙(备用锁)人员可以兼任管库员;
C. 柜台经办员将两把开箱钥匙交给租用人或其指定的被授权人时,要当着租用人的面拆封;
D. 柜台经办人员、管库员要严格审核租用人或其指定的被授权人的开箱凭证及有关身份证件的真实有效性;
E. 营业柜台经办人员每日营业终了登记各类分户账合并与会计核对相符
[多项选择]金融机构应根据电子银行业务特性,建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系,设立相应的管理机构,明确电子银行业务管理的责任,有效的()电子银行业务风险。(《电子银行业务管理办法》第六条)
A. 识别
B. 监测
C. 评估
D. 控制
[单项选择]()是指公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
A. 合法、合规性
B. 全面性
C. 审慎性
D. 适时性
[单项选择]内部控制是对风险进行( )的动态过程和机制。
A. 事前控制、事中防范、事后监督和纠正
B. 事前防范、事中控制、事后监督和纠正
C. 事前监督和纠正、事中控制、事后防范
D. 事前防范、事中监督和纠正、事后控制

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